Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2025 рік відділу освіти, культурі, молоді та спорту
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2025 рік відділу освіти, культурі, молоді та спорту
- Формат
- xlsx
- Записів
- 91
- Розмір
- 48 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 лютого 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/124c53b5-3149-42fb-9aa3-324d3eee2c87/resource/eb591540-e32c-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 0160.xlsx | parsed · xlsx | 91 | 48 КБ |
| 1021.xlsx | parsed · xlsx | 88 | 48 КБ |
| 1031.xlsx | parsed · xlsx | 88 | 47 КБ |
| 1070.xlsx | parsed · xlsx | 89 | 47 КБ |
| 1142.xlsx | parsed · xlsx | 90 | 48 КБ |
| 1200.xlsx | parsed · xlsx | 81 | 44 КБ |
| 1279.xlsx | parsed · xlsx | 64 | 43 КБ |
| 1501.xlsx | parsed · xlsx | 82 | 45 КБ |
| 1600.xlsx | parsed · xlsx | 60 | 43 КБ |
| 1700.xlsx | parsed · xlsx | 60 | 42 КБ |
| 1702.xlsx | parsed · xlsx | 60 | 42 КБ |
| 4030.xlsx | parsed · xlsx | 77 | 49 КБ |
| 4060.xlsx | parsed · xlsx | 100 | 51 КБ |
| 4082.xlsx | parsed · xlsx | 77 | 43 КБ |
| 5061.xlsx | parsed · xlsx | 74 | 48 КБ |
| Звіти-про-виконання-паспортів-бюджетних-програм-за-2025-рік-відділу-освіти-культурі-молоді-т-b259c6b0b441 | parsed_with_warnings · zip | 1 412 | 592 КБ |
Дані: 0160.xlsx
| № | 1852400000 | sheet_name | 0610160 | 0160 | 0111 | керівництво_і_управління_у_відповідній_сфері_у_містах_місті_києві_селищах_селах_територіальних_громадах | 3 | 0610160_3 | column_79 | 0610160_2 | керівництво_і_управління_у_відповідній_сфері_у_містах_місті_києві_селищах_селах_територіальних_громадах_3 | column_56 | 0111_4 | керівництво_і_управління_у_відповідній_сфері_у_містах_місті_києві_селищах_селах_територіальних_громадах_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (код бюджету) | Лист1 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 2 | Лист1 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 4 | Лист1 | T1RXXXXG1S | T1RXXXXG2S | |||||||||||
| 5 | Лист1 | 1 | Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти, культури,молоді та спорту | s1 | ||||||||||
| 6 | Лист1 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | Керівництво та управління у відповідній сфері. Створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного… | ||||||||||||
| 8 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 10 | Лист1 | T2RXXXXG1S | T2RXXXXG2S | |||||||||||
| 11 | Лист1 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Забезпечення координації та контролю за роботою закладів осв… | s2 | ||||||||||
| 12 | Лист1 | 2 | Забезпечення фінансування закладів освіти та контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечення коо… | |||||||||||
| 13 | Лист1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||
| 15 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 16 | Лист1 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 17 | Лист1 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
| 18 | Лист1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | |||||
| 19 | Лист1 | T3RXXXXG3 | T3RXXXXG5 | T3RXXXXG1S | T3RXXXXG2S | T3RXXXXG6 | T3RXXXXG9 | T3RXXXXG4 | T3RXXXXG7 | |||||
| 20 | Лист1 | 1,868,724.00 | 1,868,724.00 | 1 | s3 | Заробітна плата та нарахування на оплату праці | 1,859,327.64 | -9,396.36 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | Лист1 | 22,000.00 | 22,000.00 | 2 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 21,959.70 | -40.30 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 | Лист1 | 22,360.00 | 22,360.00 | 3 | Оплата послуг (крім комунальних) | 21,934.92 | -425.08 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 | Лист1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4 | Видатки на відрядження | 4,140.00 | -860.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 24 | Лист1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 5 | Інші поточні видатки | 0.00 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 25 | Лист1 | 1,921,584.00 | 1,921,584.00 | Усього | 1,907,362.26 | -14,221.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 26 | Лист1 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | ||||||||||||
| 27 | Лист1 | № з/п | Пояснення | |||||||||||
| 28 | Лист1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 29 | Лист1 | T13RXXXXG1S | T13RXXXXG4S | |||||||||||
| 30 | Лист1 | 1 | s13 | Залишок коштів по оплаті праці це результат раціонального використання бюджетних коштів забезпечення працівників загаль… | ||||||||||
| 31 | Лист1 | 2 | відхилення виникли у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на придбання матеріалів протягом звітного ро… | |||||||||||
| 32 | Лист1 | 3 | Відхилення між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку з різницею між розрахунковою ціною проведення… | |||||||||||
| 33 | Лист1 | 4 | Рожбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з економією коштів на відрядження | |||||||||||
| 34 | Лист1 | 5 | Касові видатки по інших поточних видатках відсутні у зв'язку з тим,що не було узгоджено оплату за подання позовної заяв… | |||||||||||
| 35 | Лист1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 36 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 37 | Лист1 | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | |||||||||||
| 38 | Лист1 | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 39 | Лист1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
| 40 | Лист1 | T4RXXXXG1S | T4RXXXXG2S | T4RXXXXG10 | ||||||||||
| 41 | Лист1 | 1 | s4 | Комплексна програма "Освіта Новослобожанщини у 2025-2029 роках" | 0.00 | |||||||||
| 42 | Лист1 | Усього | 0.00 | |||||||||||
| 43 | Лист1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 44 | Лист1 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||
| 45 | Лист1 | № з/п | Показники | |||||||||||
| 46 | Лист1 | |||||||||||||
| 47 | Лист1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 48 | Лист1 | затрат | ||||||||||||
| 49 | Лист1 | T5RXXXXG1S | T5RXXXXG2S | |||||||||||
| 50 | Лист1 | 1 | s5 | Обсяг видатків |