Уточненні паспорти на 2018 рік
<p>Дані на 17.09.2018</p>
- Формат
- doc
- Записів
- 54
- Розмір
- 126 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 0210160-55.doc | parsed · doc | 54 | 126 КБ |
| 0215011-56.doc | parsed · doc | 79 | 174 КБ |
| 0215020-57.doc | parsed · doc | 46 | 95 КБ |
| 0215032-58.doc | parsed · doc | 72 | 171 КБ |
| 0217360-59укб-уточнений.doc | parsed · doc | 68 | 139 КБ |
| Уточненні-паспорти-на-2018-рік | parsed · zip | 319 | 117 КБ |
Дані: 0210160-55.doc
| № | text | text_length | text_block_index | source_format |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наказ Міністерства фінансів України | 35 | 1 | doc |
| 2 | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження міського голови №433 -р від 06.09.2018 | 64 | 2 | doc |
| 3 | Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради | 44 | 3 | doc |
| 4 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) Наказ | 68 | 4 | doc |
| 5 | Фінансове управління Дрогобицької міської ради | 46 | 5 | doc |
| 6 | (найменування місцевого фінансового органу) | 43 | 6 | doc |
| 7 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік | 48 | 7 | doc |
| 8 | Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради | 44 | 8 | doc |
| 9 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | 48 | 9 | doc |
| 10 | Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради | 44 | 10 | doc |
| 11 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | 51 | 11 | doc |
| 12 | 0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об»єднаних територіальних… | 181 | 12 | doc |
| 13 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –25786,6тис. грн., у тому числі загального фонду – 24707,37 тис. грн… | 160 | 13 | doc |
| 14 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми - Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення Д… | 1167 | 14 | doc |
| 15 | 6. Мета бюджетної програми - Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування | 84 | 15 | doc |
| 16 | 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | 86 | 16 | doc |
| 17 | 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн) | 83 | 17 | doc |
| 18 | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | 41 | 18 | doc |
| 19 | -забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 58 | 19 | doc |
| 20 | 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн) | 95 | 20 | doc |
| 21 | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | 51 | 21 | doc |
| 22 | Регіональна цільова програма 1 | 30 | 22 | doc |
| 23 | ìԀ10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань | 79 | 23 | doc |
| 24 | -кількість штатних одиниць | 26 | 24 | doc |
| 25 | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | 52 | 25 | doc |
| 26 | Кількість прийнятих : | 21 | 26 | doc |
| 27 | -розпорядження міського голови | 30 | 27 | doc |
| 28 | Кількість придбаного обладнання та предм. довгостр. користав. | 61 | 28 | doc |
| 29 | Кількість придбання нематеріальних активів (програмне забезпечення ЦНАП) | 72 | 29 | doc |
| 30 | - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг | 51 | 30 | doc |
| 31 | - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 72 | 31 | doc |
| 32 | - кількість прийнятих на одного працівника: | 43 | 32 | doc |
| 33 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (заг.фонд) | 62 | 33 | doc |
| 34 | Середні витрати на придб.од. предм. довгостр. корист. | 53 | 34 | doc |
| 35 | Середні витрати на придб.од нема тер. активу | 44 | 35 | doc |
| 36 | -відсоток прийнятих розпоряджень, рішень виконкому та сесій у заг. кількості розроблених | 88 | 36 | doc |
| 37 | -відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг в заг. обсязі | 70 | 37 | doc |
| 38 | 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2(тис. грн) | 79 | 38 | doc |
| 39 | Найменування джерел надходжень | 30 | 39 | doc |
| 40 | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | 50 | 40 | doc |
| 41 | План видатків звітного періоду | 30 | 41 | doc |
| 42 | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | 60 | 42 | doc |
| 43 | Пояснення, що хар. Джер. | 24 | 43 | doc |
| 44 | Інвестиційний проект 1 | 22 | 44 | doc |
| 45 | Надходження із бюджету | 22 | 45 | doc |
| 46 | Інші джерела фінансування (за видами) | 37 | 46 | doc |
| 47 | Інвестиційний проект 2 | 22 | 47 | doc |
| 48 | 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не… | 147 | 48 | doc |
| 49 | 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційн… | 141 | 49 | doc |
| 50 | 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. | 97 | 50 | doc |