звіт паспорт 2018 рік 0117530.xls
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм
- Формат
- xls
- Записів
- 96
- Розмір
- 61 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 4 листопада 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d46471d5-b172-4a3c-9e72-6110182c79c8/resource/dbf4dd73-ff91-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_6 | empty_1 | empty_2 | empty_4 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | за 2018 рік | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | 1. 0117530 Львівська обласна рада | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | 2. 0117530 Львівська обласна рада | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | 3. 0117530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку телекомунікації та інформатики | ||||||||||||
| 8 | Лист1 | (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | |||||||||||||
| 10 | Лист1 | 4. Видатки (наданні кредити) за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 11 | Лист1 | (грн.) | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | Затверджено у паспорті бюджетної прпограми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 13 | Лист1 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 14 | Лист1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 15 | Лист1 | 1675000.0 | 654700.40 | -1020299.60 | 1235000.0 | 2910000.0 | 1051325.84 | 1706026.24 | -183674.16 | -1203973.76 | ||||
| 16 | Лист1 | 5. Напрямки використання бюджетних коштів: (грн) | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | N з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Напрямки використання бюджетних коштів | Відхилення | ||||||||
| 18 | Лист1 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 19 | Лист1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | Лист1 | 1 | 1675000.00 | 654700.40 | Забезпечення реалізації завдань та заходів Прграми "Електронна Львівщина на 2018-2020 роки " | 1235000.00 | 2910000.00 | 1051325.84 | 1706026.24 | -1020299.60 | -183674.16 | -1203973.76 | ||
| 21 | Лист1 | 1675000.00 | 654700.40 | Усього | 1235000.00 | 2910000.00 | 1051325.84 | 1706026.24 | -1020299.60 | -183674.16 | -1203973.76 | |||
| 22 | Лист1 | Касові видатки є меншими за затверджені у зв'язку з економією коштів. | ||||||||||||
| 23 | Лист1 | 6. Видатки ( надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прграми: (г… | ||||||||||||
| 24 | Лист1 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 25 | Лист1 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 26 | Лист1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 27 | Лист1 | |||||||||||||
| 28 | Лист1 | |||||||||||||
| 29 | Лист1 | Усього | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 31 | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: (грн) | ||||||||||||
| 32 | Лист1 | Показники | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники,досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Одиниця виміру | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 33 | Лист1 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 34 | Лист1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | Лист1 | Розширення системи електронного документообігу | ||||||||||||
| 36 | Лист1 | затрат | 1 | |||||||||||
| 37 | Лист1 | Видатки на розвиток системи електронного документообігу | 145000.00 | 0.00 | грн. | програма | 145000.00 | 0.00 | -145000.00 | -145000.00 | ||||
| 38 | Лист1 | Економія коштів. | ||||||||||||
| 39 | Лист1 | продукту | 2 | |||||||||||
| 40 | Лист1 | Кількість впроваджених робочих місць системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та місцевого самовр… | 400 | 0 | од. | статистичні показники | 400 | 0 | -400 | -400 | ||||
| 41 | Лист1 | Економія коштів. | ||||||||||||
| 42 | Лист1 | ефективності | 3 | |||||||||||
| 43 | Лист1 | Середня вартість впровадження однієї системи електронного документообігу | 400.00 | 0.00 | грн. | розрахунок | 400.00 | 0.00 | -400.00 | -400.00 | ||||
| 44 | Лист1 | Економія коштів. | ||||||||||||
| 45 | Лист1 | якості | 4 | |||||||||||
| 46 | Лист1 | Відсоток якісного виконання своїх функцій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; зме… | 100 | 0 | % | розрахунок | 100 | 0 | -100 | -100 | ||||
| 47 | Лист1 | Забезпечення засобами інформатизації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Придбання о… | ||||||||||||
| 48 | Лист1 | затрат | ||||||||||||
| 49 | Лист1 | Видатки на придбання засобів інформатизації для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | грн. | програма | 815000.00 | 815000.00 | 751375.07 | 751375.07 | -63624.93 | -63624.93 | ||||
| 50 | Лист1 | Фактичні результативні показники є меншими за затверджені у зв'язку з проведеними закупівлями через систему Prozorro. |