2019-0712010
Звіт про виконання паспорта КПКВК 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" за 2019 рік
- Формат
- ods
- Записів
- 105
- Розмір
- 21 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 30 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5645559d-420b-4818-8424-4417f8f96d72/resource/d4e022ae-d305-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_1 | empty_12 | empty_2 | empty_4 | empty_6 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0712010 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 2 | 0712010 | 1. | 0700000 | Управління охорони здоров'я | ||||||||||
| 3 | 0712010 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 4 | 0712010 | 2. | 0710000 | Управління охорони здоров'я | ||||||||||
| 5 | 0712010 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 6 | 0712010 | 3. | 0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | |||||||||
| 7 | 0712010 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 8 | 0712010 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 9 | 0712010 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 10 | 0712010 | 1 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання трив… | |||||||||||
| 11 | 0712010 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 12 | 0712010 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | ||||||||||||
| 13 | 0712010 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0712010 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 0712010 | 1 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | |||||||||||
| 16 | 0712010 | 2 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | |||||||||||
| 17 | 0712010 | 3 | Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу,… | |||||||||||
| 18 | 0712010 | 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||||||||||
| 19 | 0712010 | 5 | Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж | |||||||||||
| 20 | 0712010 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 21 | 0712010 | гривень | ||||||||||||
| 22 | 0712010 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 23 | 0712010 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 24 | 0712010 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 25 | 0712010 | Усього | 3 045 822,00 | 148 654 537,69 | 151 700 359,69 | 9 170 573,55 | 148 621 451,53 | 157 792 025,08 | -33 086,16 | 6 124 751,55 | 6 091 665,39 | |||
| 26 | 0712010 | 1 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 1 217 700,00 | 126 876 206,04 | 128 093 906,04 | 6 874 672,96 | 123 578 601,92 | 130 453 274,88 | -3 297 604,12 | 5 656 972,96 | 2 359 368,84 | ||
| 27 | 0712010 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 28 | 0712010 | Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією у зв'язку з відшкодуванням орендарями спожитих енергоносії… | ||||||||||||
| 29 | 0712010 | 2 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 75 000,00 | 11 925 450,00 | 12 000 450,00 | 554 927,85 | 15 189 977,32 | 15 744 905,17 | 3 264 527,32 | 479 927,85 | 3 744 455,17 | ||
| 30 | 0712010 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 31 | 0712010 | Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються. | ||||||||||||
| 32 | 0712010 | 3 | Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу,… | 0,00 | 9 852 881,65 | 9 852 881,65 | 0,00 | 9 852 872,29 | 9 852 872,29 | -9,36 | 0,00 | -9,36 | ||
| 33 | 0712010 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 34 | 0712010 | Склалася економія. | ||||||||||||
| 35 | 0712010 | 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 378 000,00 | 0,00 | 378 000,00 | 372 462,00 | 0,00 | 372 462,00 | 0,00 | -5 538,00 | -5 538,00 | ||
| 36 | 0712010 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 37 | 0712010 | Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі. | ||||||||||||
| 38 | 0712010 | 5 | Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж | 1 375 122,00 | 0,00 | 1 375 122,00 | 1 368 510,74 | 0,00 | 1 368 510,74 | 0,00 | -6 611,26 | -6 611,26 | ||
| 39 | 0712010 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 40 | 0712010 | Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями та залученням понадпланових власних надходжень. | ||||||||||||
| 41 | 0712010 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 42 | 0712010 | гривень | ||||||||||||
| 43 | 0712010 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 44 | 0712010 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 45 | 0712010 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 46 | 0712010 | 1 | Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки | 1 753 122,00 | 27 499 712,22 | 29 252 834,22 | 4 184 476,60 | 27 466 633,84 | 31 651 110,44 | -33 078,38 | 2 431 354,60 | 2 398 276,22 | ||
| 47 | 0712010 | Усього | 1 753 122,00 | 27 499 712,22 | 29 252 834,22 | 4 184 476,60 | 27 466 633,84 | 31 651 110,44 | -33 078,38 | 2 431 354,60 | 2 398 276,22 | |||
| 48 | 0712010 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 49 | 0712010 | № з/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 50 | 0712010 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд |