Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рік по 3710170.csv
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рік по 3710170
- Формат
- csv
- Записів
- 55
- Розмір
- 7.8 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/41ccdd2f-5034-474f-80e4-d53020ea44d3/resource/c0cf48a6-3f5a-4…
Дані
| № | звіт | column_2 | column_5 | column_3 | column_13 | column_8 | column_11 | column_6 | column_7 | column_9 | column_10 | column_12 | column_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік | ||||||||||||
| 4 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Павлоградської міської ради | ||||||||||
| 5 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 6 | 2. | 3710000 | Фінансове управління Павлоградської міської ради | ||||||||||
| 7 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 8 | 3. | 371070 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | .0131 | |||||||||
| 9 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 10 | 4. | Цілі державної політики,на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||
| 12 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 13 | 1 | Навчання з метою оновлення та набуття умінь,знань,навичок і здатності виконувати завдання та обов'язки,необхідні для пр… | |||||||||||
| 16 | 5. | Мета бюджетної програми | |||||||||||
| 17 | Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування | ||||||||||||
| 18 | 6. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 20 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 21 | 1 | Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування | |||||||||||
| 24 | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||
| 25 | гривень | ||||||||||||
| 26 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 28 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 29 | 1 | Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування фінансового управління міської ради | 700 | -45 | 655 | -45 | - | 700 | - | 655 | - | ||
| 30 | Усього | 700 | -45 | 655 | -45 | - | 700 | - | 655 | - | |||
| 31 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 33 | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | |||||||||||
| 34 | гривень | ||||||||||||
| 36 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 37 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 38 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 41 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 43 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 44 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 45 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| 46 | 1 | затрат | |||||||||||
| 47 | 1.1. | Кількість посадових осіб | 15 | од. | 0 | 15 | 0 | - | 15 | - | 15 | - | Штатний розпис на 2019 рік |
| 49 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжностей між фактичн… | ||||||||||||
| 50 | 2 | продукту | |||||||||||
| 51 | 2.1. | Кількість осіб, які будуть підвищувати кваліфікацію | 1 | од. | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | Розпорядження голови ОДА від 26.12.2018 №Р-792/0/3-18, розпорядження міського голови від 30.09.2019 №1040-к |
| 53 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжностей між фактичн… | ||||||||||||
| 54 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 55 | 3.1. | Витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію | 700 | грн. | -45 | 655 | -45 | - | 700 | - | 655 | - | Розрахунково (відношення планових асигнувань/касових видатків до кількості осіб, які будуть підвищувати кваліфікацію) |
| 57 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між фактични… | ||||||||||||
| 58 | 4 | якості | |||||||||||
| 59 | 4.1. | Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації | 100 | % | 0 | 100 | 0 | - | 100 | - | 100 | - | х |
| 61 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжностей між фактичн… | ||||||||||||
| 62 | Аналіз стану виконання результативних показників Показник затрат відповідає запланованому, змін кількості посадових осі… | ||||||||||||
| 64 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||
| 65 | ____________ | ||||||||||||
| 66 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||
| 67 | Бюджетна програма по підвищенню кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування виконана… | ||||||||||||
| 69 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |