Оцінки ефективності бюджетних програм
<p>За 2019 рік</p>
- Формат
- doc
- Записів
- 98
- Розмір
- 171 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 0210160-2019.doc | parsed · doc | 98 | 171 КБ |
| 0210180-2019.doc | parsed · doc | 161 | 299 КБ |
| 0213112-2019.doc | parsed · doc | 66 | 119 КБ |
| 0213121-2019.doc | parsed · doc | 156 | 347 КБ |
| 0213133-2019.doc | parsed · doc | 107 | 220 КБ |
| 0215011-2019.doc | parsed · doc | 71 | 126 КБ |
| 0215012-2019.doc | parsed · doc | 71 | 127 КБ |
| 0215022-2019.doc | parsed · doc | 74 | 129 КБ |
| 0215032-2019.doc | parsed · doc | 90 | 177 КБ |
| 0215041-2019.docx | parsed · docx | 103 | 44 КБ |
| 0215062-2019.doc | parsed · doc | 80 | 132 КБ |
| 0216083-2019.doc | parsed · doc | 69 | 117 КБ |
| 0217130-2019.doc | parsed · doc | 84 | 140 КБ |
| 0217325-2019.docx | parsed · docx | 92 | 42 КБ |
| 0217350-2019.doc | parsed · doc | 83 | 139 КБ |
| 0217361-2019.docx | parsed · docx | 146 | 58 КБ |
| 0217363-2019.doc | parsed · doc | 79 | 150 КБ |
| 0217370-2019.doc | parsed · doc | 91 | 152 КБ |
| 0217622-2019.doc | parsed · doc | 96 | 190 КБ |
| 0217680-2019.doc | parsed · doc | 75 | 132 КБ |
| 0217693-2019.doc | parsed · doc | 113 | 211 КБ |
| Оцінки-ефективності-бюджетних-програм | parsed · zip | 2 904 | 570 КБ |
Дані: 0210160-2019.doc
| № | text | text_length | text_block_index | source_format |
|---|---|---|---|---|
| 1 | до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки | 49 | 1 | doc |
| 2 | ефективності бюджетних програм | 30 | 2 | doc |
| 3 | Оцінка ефективності бюджетної програми | 38 | 3 | doc |
| 4 | Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради | 44 | 4 | doc |
| 5 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | 48 | 5 | doc |
| 6 | Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради | 44 | 6 | doc |
| 7 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | 51 | 7 | doc |
| 8 | 3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері | 60 | 8 | doc |
| 9 | у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | 75 | 9 | doc |
| 10 | (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) | 53 | 10 | doc |
| 11 | 4. Мета бюджетної програми- Забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування | 83 | 11 | doc |
| 12 | 5.Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | 55 | 12 | doc |
| 13 | 5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн) | 89 | 13 | doc |
| 14 | План з урахуванням змін | 23 | 14 | doc |
| 15 | Видатки (надані кредити | 23 | 15 | doc |
| 16 | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника/ збільшнення надходжень за… | 175 | 16 | doc |
| 17 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 57 | 17 | doc |
| 18 | 5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис.грн.) | 88 | 18 | doc |
| 19 | План з урахуванням змін | 23 | 19 | doc |
| 20 | Залишок на початок року | 23 | 20 | doc |
| 21 | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | 147 | 21 | doc |
| 22 | Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових | 68 | 22 | doc |
| 23 | Залишок на кінець року | 22 | 23 | doc |
| 24 | 5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.) | 116 | 24 | doc |
| 25 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | 58 | 25 | doc |
| 26 | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | 58 | 26 | doc |
| 27 | -кількість штатних одиниць | 26 | 27 | doc |
| 28 | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками | 82 | 28 | doc |
| 29 | Вкінці року зменшено кількість працівників виконкому з приводу звільнень | 72 | 29 | doc |
| 30 | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | 52 | 30 | doc |
| 31 | Кількість прийнятих : | 21 | 31 | doc |
| 32 | -розпорядження міського голови | 30 | 32 | doc |
| 33 | Кількість придбаного обладнання та предм. довгостр. користав. в т.ч.по прог .інф-ції | 84 | 33 | doc |
| 34 | Кількість об»єктів кап. ремонту | 31 | 34 | doc |
| 35 | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками | 82 | 35 | doc |
| 36 | Надійшло більше листів і звернень від жителів міста | 51 | 36 | doc |
| 37 | - кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 72 | 37 | doc |
| 38 | - кількість прийнятих на одного працівника: | 43 | 38 | doc |
| 39 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (заг.фонд) | 62 | 39 | doc |
| 40 | Середні витрати на придб.од. предм. довгостр. корист. | 53 | 40 | doc |
| 41 | Середні витрати на придб.од. предм. довгостр. корист.по прог.інформант. | 71 | 41 | doc |
| 42 | Середня витрати на кап. ремонт одного об»єкту | 45 | 42 | doc |
| 43 | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками | 82 | 43 | doc |
| 44 | Надійшло більше листів і звернень від жителів міста | 51 | 44 | doc |
| 45 | -відсоток прийнятих розпоряджень, рішень виконкому та сесій у заг. кількості розроблених | 88 | 45 | doc |
| 46 | -відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг в заг. обсязі | 70 | 46 | doc |
| 47 | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими реультативними показниками | 82 | 47 | doc |
| 48 | Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів… | 160 | 48 | doc |
| 49 | Напрям використання бюджетних коштів | 36 | 49 | doc |
| 50 | 5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівн | 52 | 50 | doc |