Звіт виконання паспорту КПКВК 1014030 2018р.csv
Звіт виконання паспорту КПКВК 1014030 2018 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 153
- Розмір
- 39 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 липня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/39b3a9ba-6891-4d41-a3fa-6919eab560af/resource/b7cd04e3-ff6f-4…
Дані
| № | затверджено | column_1 | column_2 | column_11 | column_19 | column_66 | column_24 | column_47 | column_9 | column_16 | column_31 | column_38 | column_54 | column_61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||
| 3 | 26.08.2014 № 836 | |||||||||||||
| 4 | "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)" | |||||||||||||
| 6 | Звіт | |||||||||||||
| 7 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року | |||||||||||||
| 10 | 1. | 1000000 | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | |||||||||||
| 11 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 13 | 2. | 1010000 | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | |||||||||||
| 14 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 16 | 3. | 1014030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | ||||||||||
| 17 | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 19 | 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||||
| 20 | (грн) | |||||||||||||
| 21 | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||||
| 22 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | |||||
| 23 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 24 | 17 474 777,00 | 17 021 950,03 | -452 826,97 | 4 465 558,00 | 21 940 335,00 | 3 598 160,89 | 20 620 110,92 | -867 397,11 | -1 320 224,08 | |||||
| 26 | 5. Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | ||||||||||||
| 29 | загальний фонд | усього | ||||||||||||
| 30 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||
| 31 | 1 | 17 474 777,00 | 17 876 242,00 | |||||||||||
| 32 | 2 | 133 600,00 | ||||||||||||
| 33 | 3 | 3 897 493,00 | ||||||||||||
| 34 | 4 | 33 000,00 | ||||||||||||
| 35 | Усього | 17 474 777,00 | 21 940 335,00 | |||||||||||
| 36 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | |||||||||||||
| 37 | Завдання 1: По загальному фонду виникла розбіжність між касовими та фактичними видатками в зв*язку із невиконанням дохо… | |||||||||||||
| 38 | Завдання 2: В зв*язку із невиконанням доходної частини бюджету міста, невикористані кошти в сумі 27610,00 грн. , на при… | |||||||||||||
| 39 | Завдання 3: Кошти на проведення капітального ремонту в сумі 803766,90 грн. не використані. Заплановані роботи по капіта… | |||||||||||||
| 40 | Завдання 4: Кошти на реалізацію завдання в сумі 33000,00 грн. не використані. Заплановані роботи по переобладнанню прим… | |||||||||||||
| 43 | 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | Найменування місцевої/регіональної програми | |||||||||||||
| 46 | усього | усього | ||||||||||||
| 47 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||
| 48 | Комплексна програма розвитку культури і туризму міста Кременчука на 2018-2021 року | -884 385,14 | 4 457 558,00 | |||||||||||
| 49 | Усього | -884 385,14 | 4 457 558,00 | |||||||||||
| 50 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | |||||||||||||
| 51 | 1: Кошти на проведення капітального ремонту в сумі 803766,90 грн. не використані. Заплановані роботи по капітальному ре… | |||||||||||||
| 54 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||||
| 56 | № з/п | Відхилення | ||||||||||||
| 57 | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | |||||||||||
| 58 | 9 | 1 | 11 | 10 | ||||||||||
| 59 | 1 | |||||||||||||
| 60 | затрат | |||||||||||||
| 61 | 0,000 | 1 | 0,000 | |||||||||||
| 62 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |||||||||||||
| 63 | Кошти на реалізацію завдання в сумі 33000,00 грн. не використані. Заплановані роботи по переобладнанню приміщень для лю… |