0170.xlsx
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету
- Формат
- xlsx
- Записів
- 59
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 червня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c90f4a9a-de27-422f-8d87-0eab2cfa7534/resource/a6fee2cc-999c-4…
Дані
| № | 10 | sheet_name | результативні_показники_бюджетної_програми | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_17 | empty_7 | empty_10 | empty_15 | empty_9 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N з/п | 10 | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | 1 | 10 | Показники затрат: | |||||||||||
| 4 | 10 | Обсяг видатків на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. | грн | Розрахунок до кошторису про бюджетні асигнування та кредитування на 2019рік | 0.00 | |||||||||
| 5 | 2 | 10 | Показники продукту: | |||||||||||
| 6 | 10 | Кількість штатних одиниць, що планують пройти підвищення кваліфікації | од. | Розпорядження Тернівської міської ради № 365-к від 28.12.2018р. "Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації по… | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | 3 | 10 | Показники ефективності | |||||||||||
| 8 | 10 | середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію | грн | розрахунок | 4174 | 4174 | ||||||||
| 9 | 4 | 10 | якості | |||||||||||
| 10 | 10 | відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту | % | розрахунок | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Начальник відділу молоді і спорту | 10 | __________ | О.А.Приходько | ||||||||||
| 12 | 10 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||
| 13 | ПОГОДЖЕНО: | 10 | ||||||||||||
| 14 | Начальник бюджетного відділу фінансового органу | 10 | __________ | Є.О.Телевной | ||||||||||
| 15 | 10 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||
| 16 | 6-9 | 6. | Мета бюджетної програми: підвищення квіліфікаційного рівня посадових осіб місцевого самоврядування | |||||||||||
| 17 | 6-9 | 7. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 18 | 6-9 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | 6-9 | 1 | Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування | |||||||||||
| 20 | 6-9 | 8. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 21 | 6-9 | (грн) | ||||||||||||
| 22 | 6-9 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | |||||||
| 23 | 6-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 24 | 6-9 | 1 | Забезпечення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування. | 4174.00 | 4174.00 | |||||||||
| 25 | 6-9 | 2 | Завдання2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0.00 | ||||||||||
| 26 | 6-9 | Усього | 4174.00 | 0.00 | 4174.00 | |||||||||
| 27 | 6-9 | 9. | Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | |||||||||||
| 28 | 6-9 | (грн) | ||||||||||||
| 29 | 6-9 | Найменування місцевої/ регіональної програми | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||
| 30 | 6-9 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 31 | 6-9 | Усього | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 32 | 1-5 | |||||||||||||
| 33 | 1-5 | |||||||||||||
| 34 | 1-5 | |||||||||||||
| 35 | 1-5 | |||||||||||||
| 36 | 1-5 | |||||||||||||
| 37 | 1-5 | |||||||||||||
| 38 | 1-5 | |||||||||||||
| 39 | 1-5 | |||||||||||||
| 40 | 1-5 | Паспорт | ||||||||||||
| 41 | 1-5 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 42 | 1-5 | 1. | 1100000 | Відділ молоді і спорту Тернівської міської ради | ||||||||||
| 43 | 1-5 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 44 | 1-5 | 2. | 1110000 | Відділ молоді і спорту Тернівської міської ради | ||||||||||
| 45 | 1-5 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 46 | 1-5 | 3. | 1110170 | 0131 | Підвищення кваліфікаційного рівня посадових осіб місцевого самоврядування | |||||||||
| 47 | 1-5 | (КПКВК МБ) | (КФКВК) 1 | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 48 | 1-5 | 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –4174,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4174,00 гривень та | |||||||||||
| 49 | 1-5 | спеціального фонду –0,00 гривень. | ||||||||||||
| 50 | 1-5 | 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: |