Звіт Паспорт 2018 1015030.xls
ДЮСШ №1
- Формат
- xls
- Записів
- 64
- Розмір
- 48 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 30 серпня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/508bf490-d264-42d2-bd5e-64fc2be79805/resource/9aec3447-cc80-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_2 | empty_3 | empty_6 | empty_4 | empty_9 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_10 | empty | empty_1 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | звіт | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 4 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року | ||||||||||||
| 5 | звіт | 1. | 1000000 | Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 7 | звіт | 2. | 1010000 | Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 9 | звіт | 3. | 1015030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | ||||||||||
| 10 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 11 | звіт | 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | |||||||||||
| 12 | звіт | (тис.грн) | ||||||||||||
| 13 | звіт | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 14 | звіт | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 15 | звіт | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 16 | звіт | -88.825 | 5,486.300 | 5,392.195 | -94.105 | 5,486.300 | 5.280 | 5,397.475 | 5.280 | |||||
| 17 | звіт | 5. | Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: | |||||||||||
| 18 | звіт | (тис.грн) | ||||||||||||
| 19 | звіт | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | N з/п | КПКВК | ||||||
| 20 | звіт | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 21 | звіт | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 11 | 1 | 2 | 13 |
| 22 | звіт | 5.280 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. | 5,486.300 | 5,486.300 | 5,397.475 | 5,392.195 | 5.280 | -94.105 | 1. | 1015031 | -88.825 | |
| 23 | звіт | 2. | ||||||||||||
| 24 | звіт | 5.280 | Усього | 5,486.300 | 5,486.300 | 5,397.475 | 5,392.195 | 5.280 | -94.105 | -88.825 | ||||
| 25 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 26 | звіт | 6. | Видатки на реалізацію регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період | |||||||||||
| 27 | звіт | (тис.грн) | ||||||||||||
| 28 | звіт | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 29 | звіт | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 30 | звіт | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| 31 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 32 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 33 | звіт | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | |||||||||||
| 34 | звіт | КПКВК | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | N з/п | Відхилення | |||||
| 35 | звіт | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 36 | звіт | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 1 | 12 | |
| 37 | звіт | Завдання | ||||||||||||
| 38 | звіт | Забезпечення розвитку дитячо-юнацького спорту для гармонійного виховання дітей у м.Ужгороді. | ||||||||||||
| 39 | звіт | 1015031 | затрат | 1 | ||||||||||
| 40 | звіт | 5,397.475 | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ №1, всього, в т.ч.: | 5,486.300 | Тис.грн. | 5,392.195 | Кошторис | 5,486.300 | 5.280 | -94.105 | ||||
| 41 | звіт | 123.720 | відшкодування комунальних послуг та сподживання енергоносіїв в орендованих приміщеннях | 208.700 | Тис.грн. | 123.720 | Кошторис | 208.700 | -84.980 | |||||
| 42 | звіт | 186.175 | обсяг витрат на забезпечення участі у регіональних спортивних змаганнях. | 260.000 | тис.грн. | 186.175 | Кошторис | 260.000 | -73.825 | |||||
| 43 | звіт | 40 | кількість штатних працівників, в т.ч. | 48 | Чол. | 40 | Штатний розпис, тарифікація | 48 | -8 | |||||
| 44 | звіт | 25 | тренерів | 28 | Чол. | 25 | Тарифікація | 28 | -3 | |||||
| 45 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія по комунальн… | ||||||||||||
| 46 | звіт | 1015031 | продукту | 2 | ||||||||||
| 47 | звіт | 764 | Середньорічна кількість учнів | 850 | Чол. | 764 | Тарифікація | 850 | -86 | |||||
| 48 | звіт | 290 | Кількість учнів,що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | 290 | Чол. | 290 | Календарний план | 290 | 0 | |||||
| 49 | звіт | 60 | Кількість змагань різних рівнів | 57 | Од. | 60 | Календарний план | 57 | 3 | |||||
| 50 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- звільнення 3 тренерів,… |