Звіт Паспорт 2018 1014060.xls
Будинок культури
- Формат
- xls
- Записів
- 61
- Розмір
- 48 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 30 серпня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/508bf490-d264-42d2-bd5e-64fc2be79805/resource/9a746b39-cf7d-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_2 | empty_3 | empty_6 | empty_4 | empty_9 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_10 | empty | empty_1 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | звіт | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 4 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року | ||||||||||||
| 5 | звіт | 1. | 1000000 | Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 7 | звіт | 2. | 1010000 | Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 9 | звіт | 3. | 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 0828 | |||||||||
| 10 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 11 | звіт | 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | |||||||||||
| 12 | звіт | (тис.грн) | ||||||||||||
| 13 | звіт | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 14 | звіт | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 15 | звіт | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 16 | звіт | -216.972 | 2,031.138 | 1,812.016 | -219.122 | 2,031.138 | 2.150 | 1,814.166 | 2.150 | |||||
| 17 | звіт | 5. | Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: | |||||||||||
| 18 | звіт | (тис.грн) | ||||||||||||
| 19 | звіт | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | N з/п | КПКВК | ||||||
| 20 | звіт | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 21 | звіт | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 11 | 1 | 2 | 13 |
| 22 | звіт | 2.150 | 0828 | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | 2,031.138 | 2,031.138 | 1,812.016 | 1,812.016 | 2.150 | -219.122 | 1 | 1014060 | -216.972 | |
| 23 | звіт | 2.150 | Усього | 2,031.138 | 2,031.138 | 1,812.016 | 1,812.016 | 2.150 | -219.122 | -216.972 | ||||
| 24 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 25 | звіт | 6. | Видатки на реалізацію регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період | |||||||||||
| 26 | звіт | (тис.грн) | ||||||||||||
| 27 | звіт | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 28 | звіт | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 29 | звіт | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| 30 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 31 | звіт | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | |||||||||||
| 32 | звіт | КПКВК | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | N з/п | Відхилення | |||||
| 33 | звіт | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 34 | звіт | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 1 | 12 | |
| 35 | звіт | Завдання | ||||||||||||
| 36 | звіт | 1,814.166 | 1014060 | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2,031.138 | Тис. Грн. | 1,812.016 | Кошторис | 2,031.138 | 2.150 | 1 | -219.122 | ||
| 37 | звіт | затрат показник | ||||||||||||
| 38 | звіт | 1 | Кількість установ усього: | 1 | од. | 1 | мережа закладів культури | 0 | 1 | 0 | ||||
| 39 | звіт | У тому числі: | ||||||||||||
| 40 | звіт | 1 | Центрів культури і дозвілля | 1 | од. | 1 | мережа закладів культури | 1 | 0 | |||||
| 41 | звіт | 13 | Художніх аматорських колективів | 15 | од. | 13 | Посвідчення | 15 | -2 | |||||
| 42 | звіт | 13 | Клубні угрупування | 19 | од. | 13 | Статистичний звіт | 19 | -6 | |||||
| 43 | звіт | 22 | Середнє число окладів (ставок)- всього | 22 | од. | 22 | штатний розпис | 22 | 0 | |||||
| 44 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відсутність приміщення… | ||||||||||||
| 45 | звіт | 1014060 | показник продукту | 2 | ||||||||||
| 46 | звіт | 82 | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного довілля населення | 90 | од. | 82 | звіт в ОДА про діяльність клубних заходів | 90 | -8 | |||||
| 47 | звіт | 87 ,650 | К-сть відвідувачів, усього | 97 ,400 | од. | 87 ,650 | звіт в ОДА про діяльність клубних заходів | 97, 400 | - 9,750 | |||||
| 48 | звіт | 87 ,650 | В т.ч. безкоштовно | 97 ,400 | од. | 87 ,650 | звіт в ОДА про діяльність клубних заходів | 97 ,400 | -9, 750 | |||||
| 49 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменьшення кількості за… | ||||||||||||
| 50 | звіт | 1014060 | показник ефективності | 3 |