Prism4 Відкриті дані

Паспорт_бюджетної_програми_0810160_на_2024.xls

Паспорт_бюджетної_програми_0810160_на_2024

Формат
xls
Записів
69
Розмір
46 КБ
Стан
завантажено, перевіряється
Змінено джерелом
26 квітня 2024 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/1acfeb09-8b19-4a28-b581-3e3edb08f8b0/resource/92045e9b-3d75-4…

Дані

№sheet_nameзатвердженоempty_6empty_1empty_2empty_3empty_10empty_4empty_5empty_7empty_9empty_8
10810160Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 г…
20810160ЗАТВЕРДЖЕНО
30810160Наказ / розпорядчий документ
40810160Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області
50810160(найменування головного розпорядника
60810160
70810160коштів місцевого бюджету )
8081016025.04.2024 № 4-аг
90810160Паспорт
100810160бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
1108101601.0800000Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області05425371
120810160(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
1308101602.0810000Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області05425371
140810160(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
1508101603.0810160016016546000000111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
160810160(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1708101604. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –20944100 гривень , у тому числі загального фонду – 20367300 гривень…
1808101605. Підстави для виконання бюджетної програми
190810160Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-V1 зі змінами); -Закон України «Про місцеве самоврядування в Украї…
2008101606. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
210810160№ з/пЦіль державної політики
2208101601Формування та реалізація державної соціальної політики в місті у межах своєї компетенції у сфері соціального захисту гр…
2308101607. Мета бюджетної програми
240810160Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
2508101608. Завдання бюджетної програми
260810160№ з/пЗавдання
2708101601Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2808101602Підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності та сталого соціальн…
2908101609. Напрями використання бюджетних коштів
300810160гривень
310810160№ з/пНапрями використання бюджетних коштівУсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
32081016012534
3308101601Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування УСЗН20,944,10020,367,300576,800
340810160Усього20,944,10020,367,300576,800
35081016010. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
360810160гривень
370810160№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиУсьогоСпеціальний фондЗагальний фонд
38081016012543
390810160Усього
40081016011. Результативні показники бюджетної програми
410810160№ з/пПоказникиУсьогоОдиниця виміруДжерело інформаціїСпеціальний фондЗагальний фонд
4208101601273465
4308101601затрат
440810160Кількість штатних одиниць50.25од.Штатний розпис0.0050.25
450810160Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату17,884,100.00грн.Розрахунок до штатного розпису0.0017,884,100.00
460810160Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)560,100.00грн.Кошторис76,800.00483,300.00
470810160Витрати на комунальні послуги та енергоносії1,365,600.00грн.Кошторис0.001,365,600.00
480810160Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах500,000.00грн.Кошторис500,000.000.00
4908101602продукту
500810160Кількість листів, звернень тощо27,700.00од.Журнал обліку вхідної кореспонденції, звернень прийому громадян0.0027,700.00