Prism4 Відкриті дані

Звіт паспорту

Звіт паспорту

Формат
csv
Записів
54
Розмір
5.7 КБ
Стан
завантажено, перевіряється
Змінено джерелом
16 березня 2020 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3e600aaf-0130-4419-a062-a7d0ed8f895d/resource/916fc10f-ddd3-4…

Дані

№column_1column_2column_5column_3column_8column_11column_6column_7column_9затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209column_12column_13column_4
7Звіт
8про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
91.1000000Відділ культури та туризму Синельниківської міської ради
10(код)(найменування головного розпорядника)
112.1010000Відділ культури та туризму Синельниківської міської ради
12(код)(найменування відповідального виконавця)
133.1010160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах…0111
16(КТПКВК МБ)(код)(найменування бюджетної програми)(КФКВК)
174. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
19N з/пЦіль державної політики
211Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування
245. Мета бюджетної програмиКерівництво і управління у відповідній сфері
266. Завдання бюджетної програми
28N з/пЗавдання
301Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), рад…
337. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
34гривень
36N з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
38загальний фондзагальний фондзагальний фондспеціальний фондусьогоспеціальний фондусьогоспеціальний фондусього
391236945781011
401Забезпечення належного функціонування відділу культури та туризму460882,00457085,503796,500,00460882,000,00457085,500,003796,50
41в т.ч. видатки на інформатизацію5900,005900,000,000,005900,000,005900,000,000,00
42Усього460882,00457085,503796,500,00460882,000,00457085,500,003796,50
44Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн…
468. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр…
47гривень
49N з/пНайменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
50загальний фондзагальний фондзагальний фондспеціальний фондусьогоспеціальний фондусьогоспеціальний фондусього
511236945781011
549. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
56N з/пПоказникиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиОдиниця виміруФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)ВідхиленняДжерело інформації
57загальний фондзагальний фондзагальний фондспеціальний фондусьогоспеціальний фондусьогоспеціальний фондусього
5812538116791012134
591затрат
60кількість штатних одиниць всього2од.222Штатний розпис
61Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне використання е…
622продукту
63кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг540шт.540540540Книги реєстрації
64кількість отриманих нормативно-правових актів90шт.909090Книги реєстрації
65Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне використання е…
663ефективності
67кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника270шт.270270270Книги реєстрації
68кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника45шт.454545Книги реєстрації
69витрати на утримання однієї штатної одиниці230,4тис.грн.228,51,9230,4228,501,9штатний розпис, фінансовий звіт, кошторис
70Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне використання е…
71Аналіз стану виконання результативних показників:фактичні результативні показники менші за планові у зв'язку з економни…
7310. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень відділу культури та туризму досягнуто в повному обсязі.
74____________
75* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
76Начальник відділу культури та туризму