Звіт паспорту
Звіт паспорту
- Формат
- csv
- Записів
- 54
- Розмір
- 5.7 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3e600aaf-0130-4419-a062-a7d0ed8f895d/resource/916fc10f-ddd3-4…
Дані
| № | column_1 | column_2 | column_5 | column_3 | column_8 | column_11 | column_6 | column_7 | column_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | column_12 | column_13 | column_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Звіт | ||||||||||||
| 8 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 9 | 1. | 1000000 | Відділ культури та туризму Синельниківської міської ради | ||||||||||
| 10 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 11 | 2. | 1010000 | Відділ культури та туризму Синельниківської міської ради | ||||||||||
| 12 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 13 | 3. | 1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах… | 0111 | |||||||||
| 16 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 17 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 19 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 21 | 1 | Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування | |||||||||||
| 24 | 5. Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у відповідній сфері | |||||||||||
| 26 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 28 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 30 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), рад… | |||||||||||
| 33 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 34 | гривень | ||||||||||||
| 36 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 38 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 40 | 1 | Забезпечення належного функціонування відділу культури та туризму | 460882,00 | 457085,50 | 3796,50 | 0,00 | 460882,00 | 0,00 | 457085,50 | 0,00 | 3796,50 | ||
| 41 | в т.ч. видатки на інформатизацію | 5900,00 | 5900,00 | 0,00 | 0,00 | 5900,00 | 0,00 | 5900,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 42 | Усього | 460882,00 | 457085,50 | 3796,50 | 0,00 | 460882,00 | 0,00 | 457085,50 | 0,00 | 3796,50 | |||
| 44 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 46 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 47 | гривень | ||||||||||||
| 49 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 50 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 54 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 56 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 57 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 58 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 59 | 1 | затрат | |||||||||||
| 60 | кількість штатних одиниць всього | 2 | од. | 2 | 2 | 2 | Штатний розпис | ||||||
| 61 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне використання е… | ||||||||||||
| 62 | 2 | продукту | |||||||||||
| 63 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 540 | шт. | 540 | 540 | 540 | Книги реєстрації | ||||||
| 64 | кількість отриманих нормативно-правових актів | 90 | шт. | 90 | 90 | 90 | Книги реєстрації | ||||||
| 65 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне використання е… | ||||||||||||
| 66 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 67 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 270 | шт. | 270 | 270 | 270 | Книги реєстрації | ||||||
| 68 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 45 | шт. | 45 | 45 | 45 | Книги реєстрації | ||||||
| 69 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 230,4 | тис.грн. | 228,5 | 1,9 | 230,4 | 228,5 | 0 | 1,9 | штатний розпис, фінансовий звіт, кошторис | |||
| 70 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне використання е… | ||||||||||||
| 71 | Аналіз стану виконання результативних показників:фактичні результативні показники менші за планові у зв'язку з економни… | ||||||||||||
| 73 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень відділу культури та туризму досягнуто в повному обсязі. | |||||||||||
| 74 | ____________ | ||||||||||||
| 75 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||
| 76 | Начальник відділу культури та туризму |