2019-4713192.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 56
- Розмір
- 49 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/f731f2b8-0a0b-454b-a27a-5aa8571d97c1/resource/884282b9-9fa2-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_1 | empty_9 | empty_4 | empty_7 | empty_2 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1. | 4700000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради | ||||||||||
| 3 | 1 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 4 | 1 | 2. | 4710000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради | ||||||||||
| 5 | 1 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 6 | 1 | 3. | 4713192 | Надананя фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну с… | 1030 | |||||||||
| 7 | 1 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 8 | 1 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||
| 9 | 1 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 10 | 1 | 1 | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці | |||||||||||
| 11 | 1 | 5. | Мета бюджетної програми | |||||||||||
| 12 | 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну… | ||||||||||||
| 13 | 1 | 6. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | 1 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1 | 1 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту інтересів інвалідів… | |||||||||||
| 16 | 1 | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||
| 17 | 1 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 1 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 1 | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | ||
| 21 | 1 | 1 | Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованіс… | 163,945 | 163,945 | -287 | 163,658 | -287 | 0 | 0 | 163,658 | 0 | ||
| 22 | 1 | Усього | 163,945 | 163,945 | -287 | 163,658 | -287 | 0 | 0 | 163,658 | 0 | |||
| 23 | 1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 1 | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | |||||||||||
| 25 | 1 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 1 | N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | 1 | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | ||
| 29 | 1 | Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки | 163,945 | 163,945 | -287 | 163,658 | -287 | 0 | 0 | 163,658 | 0 | |||
| 30 | 1 | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 31 | 1 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Відхилення | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | ||||||
| 32 | 1 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| 34 | 1 | І | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту інтересів інвалідів… | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 1 | 1.1 | Кількість одержувачів фінансової підтримки | 1 | організація | 0 | 0 | 0 | Рішення Харківської міської ради | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | 1.2. | Кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів | 56 | осіб | 0 | 0 | 0 | протокол засіданняя | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | ||||||||||||
| 39 | 1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 40 | 1 | 2.1 | Кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів | 44 | одиниць | 0 | 0 | 0 | план та звіт ради ветеранів за 2019 рік | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 2.2 | Кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів | 3,600 | осіб | 0 | 0 | 0 | план та звіт ради ветеранів за 2019 рік | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | 2.3. | Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання | 13,662 | гривень | -24 | 0 | 0 | (обсяг фінансування завдання /п.1.1.1./12 міс.) п. 1.1)./12 | 13,662 | 13,638 | 13,638 | 0 | -24 |
| 43 | 1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення середнього р… | ||||||||||||
| 44 | 1 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 45 | 1 | 3.1 | Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів | 3,726 | гривень | -6 | 0 | 0 | обсяг фінансування завдання/п.2.1. | 3,726 | 3,720 | 3,720 | 0 | -6 |
| 46 | 1 | 3.2 | Динамика кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалід… | 113 | % | -13 | 0 | 0 | звіти ради ветеранів | 113 | 100 | 100 | 0 | -13 |
| 47 | 1 | 3.3 | Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань від з… | 100 | % | 0 | 0 | 0 | звіти ради ветеранів | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 48 | 1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середні витрати на про… | ||||||||||||
| 49 | 1 | 4 | якості | |||||||||||
| 50 | 1 | 10. | Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |