Prism4 Відкриті дані

4060зв_т за 2018р_к.xls

Формат
xls
Записів
85
Розмір
64 КБ
Стан
завантажено, перевіряється
Змінено джерелом
23 січня 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6d079df3-535f-4df8-947e-955f7eafa5e7/resource/79fd7815-cf79-4…

Дані

№sheet_nameзатвердженоempty_4emptyempty_3empty_6empty_1empty_2empty_5empty_7empty_11empty_9empty_8empty_10
11,2,3,4,5Наказ міністерства фінансів України
21,2,3,4,526 серпня 2014 року №836
31,2,3,4,5Звіт
41,2,3,4,5про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 р.
51,2,3,4,51. 1000000 Відділ культури і туризму Кролевецької районної державної адміністрації
61,2,3,4,5(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
71,2,3,4,52. 1010000 Відділ культуриі туризму Кролевецької районної державної адміністрації
81,2,3,4,5(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
91,2,3,4,53. 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів
101,2,3,4,5(КПКВК МБ) (КТКВК)1 (найменування бюджетної програми)
111,2,3,4,54. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
121,2,3,4,5(тис. грн)
131,2,3,4,5Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити)Відхилення
141,2,3,4,5разомспеціальний фондзагальний фондзагальний фондзагальний фондспеціальний фондразомразомспеціальний фонд
151,2,3,4,5951472368
161,2,3,4,520.92653186.80392290.8192277.5885913.23041194.5002485.3192464.392477.69612
171,2,3,4,55. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
181,2,3,4,5(тис. грн)
191,2,3,4,5Затверджено паспортомПідпрограма/завдання бюджетної програми 2КПКВККФКВККасові видатки (надані кредити)Відхилення
201,2,3,4,5бюджетної програми№за звітний період
211,2,3,4,5на звітний періодз/п
221,2,3,4,5спеціальний фондзагальний фондразомспеціальний фондзагальний фондразомзагальний фондразомспеціаль-ний фонд
231,2,3,4,595147236813111012
241,2,3,4,5Підпрограма
251,2,3,4,5186.80392,290.8191Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій2,485.3191014060828194.5002,277.5885920.9265313.230412464.392477.69612
261,2,3,4,5186.80392,290.819Усього2,485.319194.5002,277.58920.9265313.230412,464.392477.69612
276(тис. грн)
286Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний періодКасові видатки (надані кредити) за звітний періодВідхилення
296спеціальний фондзагальний фондзагальний фондзагальний фондспеціальний фондразомразомспеціальний фондразом
3066258347910
316
32625.00025.0000.00025.00025.0000.000
3360.00025.00025.0000.0000.00025.00025.0000.000
346
357Одиниця виміруКПКВКПоказникиДжерело інформаціїЗатверджено паспортом бюджетної програми на звітний періодВиконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
36732456
377Підпрограма
3871014060Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
397затрат
407од.кількість установ усьогозвіт88
417у тому числі :
427од.будинків культуризвіт11
437од.народні колектизвіт77
447од.середнє число окладів(ставок)- всьогоштатний розпис24.0024.00
457од.середнє число окладів(ставок) керівних працівниківштатний розпис11
467од.середнє число окладів(ставок) спеціалістівштатний розпис17.5017.50
477од.середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналуштатний розпис5.55.5
487Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у звязку з пере…
497продукту
507тис. осібкількість відвідувачів- усьогоплан2.77.668