4060зв_т за 2018р_к.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 85
- Розмір
- 64 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 січня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6d079df3-535f-4df8-947e-955f7eafa5e7/resource/79fd7815-cf79-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_4 | empty | empty_3 | empty_6 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_7 | empty_11 | empty_9 | empty_8 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2,3,4,5 | Наказ міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1,2,3,4,5 | 26 серпня 2014 року №836 | ||||||||||||
| 3 | 1,2,3,4,5 | Звіт | ||||||||||||
| 4 | 1,2,3,4,5 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 р. | ||||||||||||
| 5 | 1,2,3,4,5 | 1. 1000000 Відділ культури і туризму Кролевецької районної державної адміністрації | ||||||||||||
| 6 | 1,2,3,4,5 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 7 | 1,2,3,4,5 | 2. 1010000 Відділ культуриі туризму Кролевецької районної державної адміністрації | ||||||||||||
| 8 | 1,2,3,4,5 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 9 | 1,2,3,4,5 | 3. 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів | ||||||||||||
| 10 | 1,2,3,4,5 | (КПКВК МБ) (КТКВК)1 (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 11 | 1,2,3,4,5 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 12 | 1,2,3,4,5 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 13 | 1,2,3,4,5 | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 14 | 1,2,3,4,5 | разом | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом | спеціальний фонд | ||||
| 15 | 1,2,3,4,5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 16 | 1,2,3,4,5 | 20.92653 | 186.8039 | 2290.819 | 2277.58859 | 13.23041 | 194.500 | 2485.319 | 2464.39247 | 7.69612 | ||||
| 17 | 1,2,3,4,5 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||
| 18 | 1,2,3,4,5 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 19 | 1,2,3,4,5 | Затверджено паспортом | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | КПКВК | КФКВК | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||
| 20 | 1,2,3,4,5 | бюджетної програми | № | за звітний період | ||||||||||
| 21 | 1,2,3,4,5 | на звітний період | з/п | |||||||||||
| 22 | 1,2,3,4,5 | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | загальний фонд | разом | спеціаль-ний фонд | ||||
| 23 | 1,2,3,4,5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 11 | 10 | 12 |
| 24 | 1,2,3,4,5 | Підпрограма | ||||||||||||
| 25 | 1,2,3,4,5 | 186.8039 | 2,290.819 | 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2,485.319 | 1014060 | 828 | 194.500 | 2,277.58859 | 20.92653 | 13.23041 | 2464.39247 | 7.69612 |
| 26 | 1,2,3,4,5 | 186.8039 | 2,290.819 | Усього | 2,485.319 | 194.500 | 2,277.589 | 20.92653 | 13.23041 | 2,464.39247 | 7.69612 | |||
| 27 | 6 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 28 | 6 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | ||||||||||
| 29 | 6 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом | спеціальний фонд | разом | ||||
| 30 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | ||||
| 31 | 6 | |||||||||||||
| 32 | 6 | 25.000 | 25.000 | 0.000 | 25.000 | 25.000 | 0.000 | |||||||
| 33 | 6 | 0.000 | 25.000 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 25.000 | 0.000 | |||||
| 34 | 6 | |||||||||||||
| 35 | 7 | Одиниця виміру | КПКВК | Показники | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | |||||||
| 36 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 37 | 7 | Підпрограма | ||||||||||||
| 38 | 7 | 1014060 | Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||||
| 39 | 7 | затрат | ||||||||||||
| 40 | 7 | од. | кількість установ усього | звіт | 8 | 8 | ||||||||
| 41 | 7 | у тому числі : | ||||||||||||
| 42 | 7 | од. | будинків культури | звіт | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | 7 | од. | народні колекти | звіт | 7 | 7 | ||||||||
| 44 | 7 | од. | середнє число окладів(ставок)- всього | штатний розпис | 24.00 | 24.00 | ||||||||
| 45 | 7 | од. | середнє число окладів(ставок) керівних працівників | штатний розпис | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | 7 | од. | середнє число окладів(ставок) спеціалістів | штатний розпис | 17.50 | 17.50 | ||||||||
| 47 | 7 | од. | середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | штатний розпис | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| 48 | 7 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у звязку з пере… | ||||||||||||
| 49 | 7 | продукту | ||||||||||||
| 50 | 7 | тис. осіб | кількість відвідувачів- усього | план | 2.7 | 7.668 |