4060.csv
- Формат
- csv
- Записів
- 58
- Розмір
- 6.9 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 31 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/cb8ec145-bda3-486d-ba8f-12521f91fe50/resource/7029f1c1-4192-4…
Дані
| № | column_1 | column_2 | column_4 | column_5 | column_3 | column_8 | column_11 | column_6 | column_7 | column_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | column_12 | column_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Звіт | ||||||||||||
| 8 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019____ рік | ||||||||||||
| 9 | 1. | 1500000 | Управління капітального будівництва,реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради | ||||||||||
| 10 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 11 | 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва,реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради | ||||||||||
| 12 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 13 | 3. | 1514060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів | 0828 | |||||||||
| 14 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 15 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 17 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 19 | Програма відповідає пріоритетам державної політики у сфері будівництва та спрямована на досягнення цілей державної полі… | ||||||||||||
| 22 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 23 | Проведення капітального ремонту на об'єктах культури | ||||||||||||
| 24 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 26 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 28 | 1. | Капітальний ремонт будинків культури та дозвілля | |||||||||||
| 31 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 32 | гривень | ||||||||||||
| 34 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 36 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 37 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 38 | 1. | Проведення капітального ремонту | - | - | - | 300000 | 300000 | 299503 | - | 497 | 497 | ||
| 39 | Усього | - | - | - | 300000 | 300000 | 299503 | - | 497 | 497 | |||
| 41 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 42 | відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюдж… | ||||||||||||
| 43 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 44 | гривень | ||||||||||||
| 46 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 47 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 49 | 1. | Програма будівництва,реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення н… | - | - | - | 300000 | 300000 | 299503 | 299503 | 497 | 497 | ||
| 51 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 53 | N з/п | Показники | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 54 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 55 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 56 | 1 | затрат | |||||||||||
| 57 | обсяг видатків на капітальний ремонт | річний звіт,рішення сесії | - | грн. | - | - | 300000 | 300000 | 299503 | 299503 | 497 | 497 | |
| 58 | кількість об'єктів,що потребують ремонту | річний звіт,рішення сесії | - | шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 59 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - по обсягу видатків на… | ||||||||||||
| 60 | 2 | продукту | |||||||||||
| 61 | кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт | рішення сесії,внутрішній облік | - | шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 63 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - | ||||||||||||
| 64 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 65 | середня вартість капітального ремонта на 1 об'ект | розрахунково | - | грн. | - | - | 300000 | 300000 | 299503 | 299503 | 497 | 497 | |
| 67 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - по середній вартості к… | ||||||||||||
| 68 | 4 | якості | |||||||||||
| 69 | питома вага об'єктів ,в яких буде проведено капітальний ремонт до кількості об'єктів,що потребують ремонту | розрахунок | - | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 71 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - | ||||||||||||
| 72 | Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 73 | Всі основні результативні показники,передбачені паспортом бюджетної програми1514060 “ Забезпечення діяльності палаців і… |