2020-0913132.xlsx
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
- Формат
- xlsx
- Записів
- 120
- Розмір
- 50 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a55fa92b-b8c8-480b-b66d-15c5cb7d389b/resource/691afc2b-cfe9-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_10 | empty_58 | empty_19 | empty_27 | empty_2 | empty_63 | empty_18 | empty_36 | empty_54 | empty_24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | TDSheet | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)" | ||||||||||||
| 4 | TDSheet | Звіт | ||||||||||||
| 5 | TDSheet | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік | ||||||||||||
| 6 | TDSheet | 1. | 0900000 | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 26217671 | |||||||||
| 7 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 8 | TDSheet | 2. | 0910000 | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 26217671 | |||||||||
| 9 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 10 | TDSheet | 3. | 0913132 | 0900000 | 16564000000 | 1040 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | |||||||
| 11 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 12 | TDSheet | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | TDSheet | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | TDSheet | 1 | Створення умов на забезпечення підвищення якості позашкільної освіти та її доступності для учнівської молоді шляхом ств… | |||||||||||
| 15 | TDSheet | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | TDSheet | Задоволення потреб дівчат та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання | ||||||||||||
| 17 | TDSheet | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | TDSheet | 1 | Забезпечення змістовного дозвілля дітей за місцем їх проживання | |||||||||||
| 20 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | |||||||||||
| 21 | TDSheet | 3 | Проведення капітального ремонту приміщень клубів | |||||||||||
| 22 | TDSheet | 4 | Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік | |||||||||||
| 23 | TDSheet | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 24 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 25 | TDSheet | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 26 | TDSheet | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
| 27 | TDSheet | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||||
| 28 | TDSheet | 1 | Забезпечення змістовного дозвілля дітей за місцем проживання | -503,775.04 | 7,851,625.90 | 7,347,850.86 | -503,775.04 | |||||||
| 29 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | -255,819.73 | 624,410.31 | 368,590.58 | -255,819.73 | |||||||
| 30 | TDSheet | 3 | -566,883.92 | Проведення капітального ремонту приміщень клубів | -566,883.92 | 834,126.00 | ||||||||
| 31 | TDSheet | 4 | Погашення кредиторської заборгованості за минулий рік | 319,966.79 | 319,966.79 | |||||||||
| 32 | TDSheet | Усього | -566,883.92 | -1,326,478.69 | 8,796,003.00 | 8,036,408.23 | -759,594.77 | 834,126.00 | ||||||
| 33 | TDSheet | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 34 | TDSheet | Напрям 1: Внаслідок несвоєчасного фінансування у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста склалася кредито… | ||||||||||||
| 35 | TDSheet | Напрям 2: Внаслідок несвоєчасного фінансування у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста склалася кредито… | ||||||||||||
| 36 | TDSheet | Напрям 3: Кошти були заплановані на капітальний ремонт клубу "Вулкан" використані не в повному обсязі, так як роботи бу… | ||||||||||||
| 37 | TDSheet | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 38 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 39 | TDSheet | № з/п | Відхилення | Найменування місцевої/регіональної програми | ||||||||||
| 40 | TDSheet | загальний фонд | усього | |||||||||||
| 41 | TDSheet | 1 | 9 | 2 | 8 | |||||||||
| 42 | TDSheet | 1 | -744,594.77 | Програма розвитку позашкільних закладів освіти м. Кременчука на 2016-2020 роки | 8,293,350.31 | |||||||||
| 43 | TDSheet | 2 | -15,000.00 | Програма енергозбереження та енергоефективності м. Кременчука на 2018-2020 роки | 10,300.00 | |||||||||
| 44 | TDSheet | -759,594.77 | Усього | 8,303,650.31 | ||||||||||
| 45 | TDSheet | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 46 | TDSheet | № з/п | Джерело інформації | Показники | Одниця виміру | |||||||||
| 47 | TDSheet | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 48 | TDSheet | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 49 | TDSheet | 1 | Забезпечення змістовного дозвілля дітей за місцем їх проживання | |||||||||||
| 50 | TDSheet | затрат |