звіт вик.паспорт 1110170.xls
Підвищення кваліфікаційного рівня посадових осіб
- Формат
- xls
- Записів
- 67
- Розмір
- 47 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0892b06e-81b8-4c30-a858-38e7ef9bd426/resource/5bf7aed6-013d-4…
Дані
| № | sheet_name | 10_узагальнений_висновок_про_виконання_бюджетної_програми | empty_3 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_4 | empty_7 | empty_10 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | {"sheet_name":"10","10_узагальнений_висновок_про_виконання_бюджетної_програми":"Протягом року виконано заплановане підв… | |||||||||||||
| 2 | 10 | Начальник відділу | О.А.Приходько | |||||||||||
| 3 | 10 | (підпис) (ініціали та прізвище) | ||||||||||||
| 4 | 10 | Головний спеціаліст | І.М.Виговська | |||||||||||
| 5 | 10 | (підпис) (ініціали та прізвище) | ||||||||||||
| 6 | 9 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 7 | 9 | Джерело інформації | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 8 | 9 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
| 10 | 9 | Підпрограма 1 | ||||||||||||
| 11 | 9 | 1 | затрат | |||||||||||
| 12 | 9 | Розрахунок до кошторису про бюджетні асигнування та кредитування на 2019рік | Обсяг видатків на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядува | грн. | 4174 | 4171.99 | -2.01 | 4174 | 4171.99 | |||||
| 13 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 14 | 9 | 2 | продукту | |||||||||||
| 15 | 9 | Розпорядження Тернівської міської ради № 365-к від 28.12.2018р. "Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації по… | Кількість штатних одиниць, що планують пройти підвищення кваліфікації | од. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 16 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 17 | 9 | 4 | якості | |||||||||||
| 18 | 9 | показник | ||||||||||||
| 19 | 9 | … | ||||||||||||
| 20 | 9 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 21 | 9 | Кількісне зростання результативних показників відділу протягом 2017року в галузі докоментообігу обумовлено інтенсивною… | ||||||||||||
| 22 | 9 | Аналіз стану виконання результативних показників. | ||||||||||||
| 23 | 9 | Завдання 2 | ||||||||||||
| 24 | 9 | … | ||||||||||||
| 25 | 9 | Підпрограма 2 | ||||||||||||
| 26 | 9 | Завдання 1 | ||||||||||||
| 27 | 9 | … | ||||||||||||
| 28 | 9 | Кошторисні призначення на 2019 рік складають -4174грн. Отримано коштів та проведено видатків на суму 4171,99грн. Викона… | ||||||||||||
| 29 | 9 | Підвищення кваліфікації у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії держав… | ||||||||||||
| 30 | 9 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| 31 | 9 | Протягом року виконано заплановане підвищення рівня професійного розвитку посадових осіб місцевого самоврядування шляхо… | ||||||||||||
| 32 | 9 | Начальник відділу | О.А.Приходько | |||||||||||
| 33 | 9 | Головний спеціаліст | І.М.Виговська | |||||||||||
| 34 | 6-8 | |||||||||||||
| 35 | 6-8 | |||||||||||||
| 36 | 6-8 | |||||||||||||
| 37 | 6-8 | гривень | ||||||||||||
| 38 | 6-8 | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||||
| 39 | 6-8 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | ||||
| 40 | 6-8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | ||||
| 41 | 6-8 | 4171.99 | 4174 | 0 | 4174 | 0 | 0 | 4171.99 | -2.01 | -2.01 | ||||
| 42 | 6-8 | 4171.99 | 4174 | 0 | 4174 | 0 | 0 | 4171.99 | -2.01 | -2.01 | ||||
| 43 | 6-8 | |||||||||||||
| 44 | 6-8 | |||||||||||||
| 45 | 6-8 | |||||||||||||
| 46 | 6-8 | гривень | ||||||||||||
| 47 | 6-8 | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||||
| 48 | 6-8 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | ||||
| 49 | 6-8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | ||||
| 50 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |