| 1 | (код) | КПК3710160 | (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3710000 | КПК3710160 | Фінансове управління Коломийської міської ради | 2. | | | | | | | | | | |
| 3 | (код) | КПК3710160 | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3710160 | КПК3710160 | 0111 | 3. | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | | | | | | | | | |
| 5 | (код) | КПК3710160 | (КФКВК) | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | |
| 6 | | КПК3710160 | | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| 7 | | КПК3710160 | | № з/п | | Ціль державної політики | | | | | | | | |
| 8 | | КПК3710160 | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
| 9 | | КПК3710160 | | zp | | name | p5.2 | | | | | | | |
| 10 | | КПК3710160 | | 1 | | Реалізація державної політики, спрямована на загальну організацію та управління складання міського бюджету, координацію… | s5.2 | | | | | | | |
| 11 | | КПК3710160 | | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| 12 | | КПК3710160 | | Забезпечити керівництво і управління наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | | | | | | | | | | |
| 13 | | КПК3710160 | | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| 14 | | КПК3710160 | | № з/п | | Завдання | | | | | | | | |
| 15 | | КПК3710160 | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
| 16 | | КПК3710160 | | npp | | name | p5.3 | | | | | | | |
| 17 | | КПК3710160 | | 1 | | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | s5.3 | | | | | | | |
| 18 | | КПК3710160 | | 2 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 19 | | КПК3710160 | | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | | | | | | | | | | |
| 20 | | КПК3710160 | | гривень | | | | | | | | | | |
| 21 | | КПК3710160 | | № з/п | | | | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | | | |
| 22 | | КПК3710160 | | | | | | | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд |
| 23 | | КПК3710160 | | 1 | | | | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 24 | | КПК3710160 | | npp | | | p5.5 | name | pz2 | pvz2 | formula=RC[-14]-RC[-29] | ps2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | pvs2 |
| 25 | | КПК3710160 | | 1 | | | s5.5 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | 3,952,150.00 | 3,866,313.00 | -85,837.00 | 0.00 | 3,952,150.00 | 0.00 |
| 26 | | КПК3710160 | | | | | | Касові видатки проведено відповідно до фактичних. Економія фонду оплати праці за КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120 склала 77437 гр… | | | | | | |
| 27 | | КПК3710160 | | 2 | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування / Придбання обладнання | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 13,320.00 |
| 28 | | КПК3710160 | | | | | | Касові видатки проведені виходячи до фактичних видатків установи. | | | | | | |
| 29 | | КПК3710160 | | | | | | УСЬОГО | 3,952,150.00 | 3,866,313.00 | -85,837.00 | 40,000.00 | 3,992,150.00 | 13,320.00 |
| 30 | | КПК3710160 | | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | | | | | | | |
| 31 | | КПК3710160 | | гривень | | | | | | | | | | |
| 32 | | КПК3710160 | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | | | |
| 33 | | КПК3710160 | | | | | | | усього | | | | | |
| 34 | | КПК3710160 | | 1 | | | | | 4 | | | | | |
| 35 | | КПК3710160 | | name | | | p5.6 | | formula=RC[-10]+RC[-5] | | | | | |
| 36 | | КПК3710160 | | Усього | | | s5.6 | | 0.00 | | | | | |
| 37 | | КПК3710160 | | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | |
| 38 | | КПК3710160 | | N з/п | | | | Показники | | | | | | |
| 39 | | КПК3710160 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | КПК3710160 | | 1 | | | | 2 | | | | | | |
| 41 | | КПК3710160 | | zp | | | p5.7 | name | | | | | | |
| 42 | | КПК3710160 | | 0 | | | s5.7 | Затрат | | | | | | |
| 43 | | КПК3710160 | | 1 | | | | Кількість штатних одиниць | | | | | | |
| 44 | | КПК3710160 | | | | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до рішення К… | | | | | | |
| 45 | | КПК3710160 | | 2 | | | | у т.ч. кількість посадових осіб місцевого самоврядування | | | | | | |
| 46 | | КПК3710160 | | 3 | | | | Обсяг видатків на придбання обладнання | | | | | | |
| 47 | | КПК3710160 | | 0 | | | | Продукту | | | | | | |
| 48 | | КПК3710160 | | 1 | | | | кількість отриманих листів, необхідних до виконання інформацій, звернень (вхідна кореспонденція) | | | | | | |
| 49 | | КПК3710160 | | 2 | | | | кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міськог… | | | | | | |
| 50 | | КПК3710160 | | 3 | | | | кількість підготовлених відповідей на листи, доручення вищестоящих органів, установ і організацій (вихідна кореспонденц… | | | | | | |