КПКВК 3010160 за 2018 рік
3010160 за 2018 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 72
- Розмір
- 18 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 червня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a922c006-96d1-4a60-a645-7d9a71e66fbc/resource/3a751f53-e1cb-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_1 | empty_6 | empty_2 | empty_4 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3010160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за _2018_ рік | ||||||||||||
| 2 | 3010160 | 1. | 3000000 | Управління з пиатнь надзвичайних ситуацій та цтвільного захисту населення Новокаховської міської ради | ||||||||||
| 3 | 3010160 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 4 | 3010160 | 2. | 3010000 | Управління з пиатнь надзвичайних ситуацій та цтвільного захисту населення Новокаховської міської ради | ||||||||||
| 5 | 3010160 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 6 | 3010160 | 3. | 3010160 | Управління з пиатнь надзвичайних ситуацій та цтвільного захисту населення Новокаховської міської ради | 111 | |||||||||
| 7 | 3010160 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 8 | 3010160 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 9 | 3010160 | (грн) | ||||||||||||
| 10 | 3010160 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 11 | 3010160 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 12 | 3010160 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 13 | 3010160 | 1591545 | 1590348 | 5396324 | -1197 | 6987869 | 5396324 | 6986672 | 0 | -1197 | ||||
| 14 | 3010160 | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 15 | 3010160 | (грн) | ||||||||||||
| 16 | 3010160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 17 | 3010160 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 18 | 3010160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 19 | 3010160 | Здійснення виконавчими органами міських (міст респуб-ліканського Авто-номної Республіки Крим та облас-ного значення) ра… | 1591545 | 1591545 | 1590348 | 1590348 | -1197 | -1197 | ||||||
| 20 | 3010160 | Взяття на баланс протирадіаційних укриттів та об’єкта нерухомого майна | 5396324 | 5396324 | 5396324 | 5396324 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 3010160 | Усього | ||||||||||||
| 22 | 3010160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 23 | 3010160 | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 24 | 3010160 | (грн) | ||||||||||||
| 25 | 3010160 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 26 | 3010160 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 27 | 3010160 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| 28 | 3010160 | Усього | ||||||||||||
| 29 | 3010160 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 30 | 3010160 | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 31 | 3010160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 32 | 3010160 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | 3010160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | 3010160 | Завдання №1. Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного зн… | ||||||||||||
| 35 | 3010160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 3010160 | Кількість штатних одиниць, з них посадових осіб | 12,5 6 | чол. | 12,5 6 | Рішення міської ради № 1131 від 21.12.2017 “Про затвердження загальної чисель-ності апарату управління з пи-тань НС та… | 12,5 6 | 12,5 6 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 3010160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 38 | 3010160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | 3010160 | Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень | 658 | Од. | Внутрішній облік (журнал реєстрації) | 658 | ||||||||
| 40 | 3010160 | Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів | 50 | Од. | Внутрішній облік (журнал реєстрації) | 50 | ||||||||
| 41 | 3010160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 42 | 3010160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 43 | 3010160 | Кількість виконаних листів ,заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника | 110 | Од. | Кількість виконаних / кількість посадових осіб | 110 | ||||||||
| 44 | 3010160 | Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника | 8 | Од. | Кількість виконаних / кількість посадових осіб | 8 | ||||||||
| 45 | 3010160 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | 127.3236 | тис.грн. | 127.2278 | Обсяг видатків / штатна чисельність | 127.3236 | 127.2278 | -0.0958 | -0.0958 | ||||
| 46 | 3010160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 47 | 3010160 | 4 | якості | |||||||||||
| 48 | 3010160 | Частка виконаних листів ,заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника | 100 | % | х | 100 | ||||||||
| 49 | 3010160 | Частка підгото-влених норма-тивно-розпоряд-чих актів на одного працівника | 100 | % | х | 100 | ||||||||
| 50 | 3010160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |