Pasp_zvit_MB_2019 (5).csv
звіт паспорту
- Формат
- csv
- Записів
- 59
- Розмір
- 5.9 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3e600aaf-0130-4419-a062-a7d0ed8f895d/resource/391a545d-e75b-4…
Дані
| № | column_1 | column_2 | column_5 | column_3 | column_8 | column_11 | column_6 | column_7 | column_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | column_12 | column_13 | column_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Звіт | ||||||||||||
| 8 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 9 | 1. | 1000000 | Відділ культури та туризму Синельниківської міської ради | ||||||||||
| 10 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 11 | 2. | 1010000 | Відділ культури та туризму Синельниківської міської ради | ||||||||||
| 12 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 13 | 3. | 1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв Надання спеціальної освіти школами естетичного вихо… | 0829 | |||||||||
| 15 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 16 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 20 | 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | |||||||||||
| 23 | 5. Мета бюджетної програми | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | |||||||||||
| 25 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 27 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 29 | 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного технічного нагляду за будівництвом та капіта… | |||||||||||
| 32 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 33 | гривень | ||||||||||||
| 35 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 37 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 38 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 39 | 1 | Забезпечення належного функціонування відділу культури та туризму | 386432,00 | 383425,19 | 3006,81 | 386432,00 | 383425,19 | 3006,81 | |||||
| 40 | в т.ч. видатки на інформатизацію | 5300,00 | 5300,00 | 5300,00 | 5300,00 | ||||||||
| 41 | Усього | 386432,00 | 383425,19 | 3006,81 | 386432,00 | 383425,19 | 3006,81 | ||||||
| 43 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 45 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 46 | гривень | ||||||||||||
| 48 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 49 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 53 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 55 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 56 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 57 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 58 | 1 | затрат | |||||||||||
| 59 | Кількість штатних одиниць | 3,3 | шт.од | 3,3 | 3,3 | 3,3 | кошторис | ||||||
| 60 | Видатки на утримання | 386432,00 | грн | 383425,19 | 3006,81 | 386432,00 | 383425,19 | 3006,81 | звіт, кошторис | ||||
| 61 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне використання е… | ||||||||||||
| 62 | 2 | продукту | |||||||||||
| 63 | Кількість установ,які обслуговуються ЦБ | 4 | од | 4 | 4 | 4 | звіт | ||||||
| 64 | Кількість особових рахунків на обслуговуванні | 24 | од | 24 | 24 | 24 | звіт | ||||||
| 65 | Кількість складених звітів | 282 | од | 282 | 282 | 282 | звіт | ||||||
| 66 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: | ||||||||||||
| 67 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 68 | Видатки на утримання одного працівника | 117101 | грн | 116189 | 912 | 117101 | 116189 | 912 | звіт | ||||
| 69 | Кількість установ на одного спеціаліста | 1,2 | од | 1,2 | 1,2 | 1,2 | звіт | ||||||
| 70 | Кількість особових рахунків на одного спеціаліста | 7,3 | од | 7,3 | 7,3 | 7,3 | звіт | ||||||
| 71 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економне використання е… | ||||||||||||
| 72 | 4 | якості | |||||||||||
| 73 | Відсоток вчасно підготовлених та поданих звітів | 100 | % | 100 | 100 | 100 | звіт | ||||||
| 75 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |