Pasport-2021-2
Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ВО КМР (КМДА) на 2021 рік (наказ 2)
- Формат
- xls
- Записів
- 161
- Розмір
- 77 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 травня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/7ea3a1cd-8653-4d61-b8da-ac3ce30aecde/resource/367f0c0b-58e2-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 1216030.xls | parsed · xls | 161 | 77 КБ |
| 1217310.xls | parsed · xls | 412 | 148 КБ |
| Pasport-2021-2 | parsed_with_warnings · zip | 599 | 57 КБ |
Дані: 1216030.xls
| № | 6030 | 1216030 | sheet_name | 0620 | організація_благоустрою_населених_пунктів | 26000000000 | 3 | 1216030_2 | column_15 | column_10 | організація_благоустрою_населених_пунктів_2 | організація_благоустрою_населених_пунктів_4 | column_18 | організація_благоустрою_населених_пунктів_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | TDSheet | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 2 | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 217 910 040 гривень, у тому числі загального фонду - 188 162 800 грив… | TDSheet | 4. | |||||||||||
| 3 | Підстави для виконання бюджетної програми | TDSheet | 5. | |||||||||||
| 4 | Конституція України,Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс Укра… | TDSheet | ||||||||||||
| 5 | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | TDSheet | 6. | |||||||||||
| 6 | TDSheet | № з/п | Цілі державної політики | |||||||||||
| 7 | TDSheet | 1 | Підвищення рівня благоустрою міста | |||||||||||
| 8 | Мета бюджетної програми | TDSheet | 7. | |||||||||||
| 9 | Підвищення рівня благоустрою міста | TDSheet | ||||||||||||
| 10 | Завдання бюджетної програми | TDSheet | 8. | |||||||||||
| 11 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 12 | TDSheet | 1 | Забезпечення благоустрою міських кладовищ | |||||||||||
| 13 | TDSheet | 2 | Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд | |||||||||||
| 14 | TDSheet | 3 | Забезпечення функціонування бюветних комплексів | |||||||||||
| 15 | TDSheet | 4 | Забезпечення функціонування фонтанів | |||||||||||
| 16 | TDSheet | 5 | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста | |||||||||||
| 17 | TDSheet | 6 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | |||||||||||
| 18 | TDSheet | 7 | ||||||||||||
| 19 | TDSheet | 8 | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін | |||||||||||
| 20 | Напрями використання бюджетних коштів | TDSheet | 9. | гривень | ||||||||||
| 21 | TDSheet | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||||
| 22 | TDSheet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 23 | TDSheet | 1 | Забезпечення благоустрою міських кладовищ | 85,859,800 | 23,420,240 | 109,280,040 | ||||||||
| 24 | TDSheet | 2 | Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд | 46,610,000 | 46,610,000 | |||||||||
| 25 | TDSheet | 3 | Забезпечення функціонування бюветних комплексів | 29,815,858 | 2,386,960 | 32,202,818 | ||||||||
| 26 | TDSheet | 4 | Забезпечення функціонування фонтанів | 15,996,125 | 499,444 | 16,495,569 | ||||||||
| 27 | TDSheet | 5 | Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста | 9,576,613 | 2,909,000 | 12,485,613 | ||||||||
| 28 | TDSheet | 6 | Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін | 304,404 | 304,404 | |||||||||
| 29 | TDSheet | 7 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 204,596 | 204,596 | |||||||||
| 30 | TDSheet | 8 | Забезпечення реалізації громадського проєкту №1708 "Питні фонтанчики на вул. Політехнічній" | 327,000 | 327,000 | |||||||||
| 31 | TDSheet | Усього | 188,162,800 | 29,747,240 | 217,910,040 | |||||||||
| 32 | TDSheet | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | гривень | |||||||||||
| 33 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Спеціальний фонд | Загальний фонд | |||||||||
| 34 | TDSheet | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 35 | TDSheet | Усього | ||||||||||||
| 36 | TDSheet | 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||
| 37 | TDSheet | № з/п | Показники | Спеціальний фонд | Джерело інформації | Загальний фонд | ||||||||
| 38 | TDSheet | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 39 | TDSheet | 1 | Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд | |||||||||||
| 40 | TDSheet | 1 | затрат | |||||||||||
| 41 | TDSheet | обсяг видатків | Рішення сесії | 46,610,000 | ||||||||||
| 42 | TDSheet | кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання | Інвентаризаційна відомість основних засобів | 880 | ||||||||||
| 43 | TDSheet | протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання | Інвентаризаційна відомість основних засобів | 224.3 | ||||||||||
| 44 | TDSheet | 2 | продукту | |||||||||||
| 45 | TDSheet | кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати | Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік | 880 | ||||||||||
| 46 | TDSheet | протяжність дренажно-штольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати | Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік | 224.3 | ||||||||||
| 47 | TDSheet | 3 | ефективності | |||||||||||
| 48 | TDSheet | середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС) | Розрахунок | 52,965.91 | ||||||||||
| 49 | TDSheet | середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штольневої системи (ДШС) | Розрахунок | 207,802.05 | ||||||||||
| 50 | TDSheet | 4 | якості |