ПРО ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ КУЛИКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Дані про виконання загального фонду районного бюджету Куликівського району за І квартал 2020 року
- Формат
- xlsx
- Записів
- 62
- Розмір
- 18 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 вересня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/45166fc7-6440-48f5-b652-468a5b9a7a3a/resource/1e6fab46-f96c-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_1 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | до рішення районної ради від 30 червня 2020 року № 342 | |||||||
| 2 | Лист1 | "Про звіт про виконання районного бюджету за перший квартал 2020 року" | |||||||
| 3 | Лист1 | На 30.09.2019 | ДАНІ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ КУЛИКІВСЬКОГО РАЙОНУ | ||||||
| 4 | Лист1 | за І квартал 2020 року | |||||||
| 5 | Лист1 | грн | |||||||
| 6 | Лист1 | % викон.до річного плану | ККД | ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | План на рік з урахуванням змін | План на звітний період | Виконано за звітний період | % викон.до плану на період | |
| 7 | Лист1 | 600.3 | 20000000 | Неподаткові надходження | 5000.00 | 300.00 | 30014.93 | 10005.0 | |
| 8 | Лист1 | 511.2 | 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 5000.00 | 300.00 | 25560.00 | 8520.0 | |
| 9 | Лист1 | 511.2 | 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 5000.00 | 300.00 | 25560.00 | 8520.0 | |
| 10 | Лист1 | 0.0 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор… | 0.00 | 0.00 | 1890.00 | 0.0 | |
| 11 | Лист1 | 473.4 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 5000.00 | 300.00 | 23670.00 | 7890.0 | |
| 12 | Лист1 | 0.0 | 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0.00 | 0.00 | 4454.93 | 0.0 | |
| 13 | Лист1 | 0.0 | 24060000 | Інші надходження | 0.00 | 0.00 | 4454.93 | 0.0 | |
| 14 | Лист1 | 0.0 | 24060300 | Інші надходження | 0.00 | 0.00 | 4454.93 | 0.0 | |
| 15 | Лист1 | 70.8 | 40000000 | Офіційні трансферти | 5279236.00 | 3925866.00 | 3738655.00 | 95.2 | |
| 16 | Лист1 | 70.8 | 41000000 | Від органів державного управління | 5279236.00 | 3925866.00 | 3738655.00 | 95.2 | |
| 17 | Лист1 | 35.7 | 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 284400.00 | 101520.00 | 101520.00 | 100.0 | |
| 18 | Лист1 | 35.7 | 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорон… | 284400.00 | 101520.00 | 101520.00 | 100.0 | |
| 19 | Лист1 | 72.8 | 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 4994836.00 | 3824346.00 | 3637135.00 | 95.1 | |
| 20 | Лист1 | 100.0 | 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субв… | 3014300.00 | 3014300.00 | 3014300.00 | 100.0 | |
| 21 | Лист1 | 31.4 | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1980536.00 | 810046.00 | 622835.00 | 76.9 | |
| 22 | Лист1 | 600.3 | Всього без урахування трансфертів | 5000.00 | 300.00 | 30014.93 | 10005.0 | ||
| 23 | Лист1 | 71.3 | Всього доходів загального фонду | 5284236.00 | 3926166.00 | 3768669.93 | 96.0 | ||
| 24 | Лист1 | % викон.до річного плану | Код | ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | План на рік з урахуванням змін | План на звітний період | Виконано за звітний період | % викон.до плану на період | |
| 25 | Лист1 | 43.6 | 0100 | Державне управління | 318400.00 | 197590.00 | 138938.38 | 70.3 | |
| 26 | Лист1 | 43.6 | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра… | 258400.00 | 149540.00 | 112788.66 | 75.4 | |
| 27 | Лист1 | 43.6 | 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 60000.00 | 48050.00 | 26149.72 | 54.4 | |
| 28 | Лист1 | 72.0 | 2000 | Охорона здоров`я | 4571299.44 | 3702269.44 | 3290225.96 | 88.9 | |
| 29 | Лист1 | 72.7 | 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 4310511.44 | 3482131.44 | 3131891.88 | 89.9 | |
| 30 | Лист1 | 0.0 | 2142 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 7300.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 31 | Лист1 | 0.0 | 2143 | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 5700.00 | 2750.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 32 | Лист1 | 0.0 | 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 197788.00 | 197788.00 | 158334.08 | 0.0 | |
| 33 | Лист1 | 0.0 | 2145 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 50000.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 34 | Лист1 | 31.8 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 485600.00 | 177500.00 | 154267.39 | 86.9 | |
| 35 | Лист1 | 12.0 | 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 40000.00 | 8000.00 | 4818.80 | 60.2 | |
| 36 | Лист1 | 21.4 | 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 180000.00 | 40000.00 | 38516.90 | 96.3 | |
| 37 | Лист1 | 25.2 | 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 23700.00 | 6000.00 | 5964.66 | 99.4 | |
| 38 | Лист1 | 0.0 | 3090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 7900.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 39 | Лист1 | 0.0 | 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 12000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.0 | |
| 40 | Лист1 | 49.7 | 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідні… | 200000.00 | 110000.00 | 99397.05 | 90.4 | |
| 41 | Лист1 | 25.3 | 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 22000.00 | 5700.00 | 5569.98 | 97.7 | |
| 42 | Лист1 | 100.0 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 66800.00 | 66800.00 | 66800.00 | 100.0 | |
| 43 | Лист1 | 100.0 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 66800.00 | 66800.00 | 66800.00 | 100.0 | |
| 44 | Лист1 | 67.1 | Всього видатків загального фонду | 5442099.44 | 4144159.44 | 3650231.73 | 88.1 | ||
| 45 | Лист1 | % викон.до річного плану | ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ | План на рік з урахуванням змін | План на звітний період | Виконано за звітний період | % викон.до плану на період | ||
| 46 | Лист1 | Дефіцит (-)/профіцит(+) | -157863.44 | 118438.20 | |||||
| 47 | Лист1 | 200000 | Внутрішнє фінансування | -118438.20 | |||||
| 48 | Лист1 | 203410 | Одержано (позички) | 0.00 | |||||
| 49 | Лист1 | 203420 | Повернено (позички) | 0.00 | |||||
| 50 | Лист1 | 205000 | Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | -43325.11 |