Ззвіт Паспорт 2018 1013130.xls
Молодіжна програма
- Формат
- xls
- Записів
- 57
- Розмір
- 44 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 30 серпня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/508bf490-d264-42d2-bd5e-64fc2be79805/resource/189a6d66-f666-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_2 | empty_3 | empty_6 | empty_4 | empty_11 | empty_9 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_10 | empty | empty_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | звіт | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 4 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року | ||||||||||||
| 5 | звіт | 1. | 1000000 | Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 7 | звіт | 2. | 1010000 | Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 9 | звіт | 3. | 1013130 | Реалізація державної політики у молдіжній сфері | ||||||||||
| 10 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 11 | звіт | 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | |||||||||||
| 12 | звіт | (тис.грн) | ||||||||||||
| 13 | звіт | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 14 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 15 | звіт | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 16 | звіт | 195.000 | 194.923 | -0.077 | -0.077 | 195.000 | 194.923 | |||||||
| 17 | звіт | 5. | Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: | |||||||||||
| 18 | звіт | (тис.грн) | ||||||||||||
| 19 | звіт | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | N з/п | КПКВК | ||||||
| 20 | звіт | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | ||||
| 21 | звіт | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 10 | 6 | 8 | 9 | 11 | 1 | 2 |
| 22 | звіт | -0.077 | 1040 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України". | 195.000 | 195.000 | 194.923 | 194.923 | -0.077 | 1. | 103131 | |||
| 23 | звіт | -0.077 | Усього | 195.000 | 195.000 | 194.923 | 194.923 | -0.077 | ||||||
| 24 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 25 | звіт | 6. | Видатки на реалізацію регіональних цільових програм,які виконуються в межах бюджетної програми за звітний період | |||||||||||
| 26 | звіт | (тис.грн) | ||||||||||||
| 27 | звіт | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 28 | звіт | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | ||||
| 29 | звіт | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||
| 30 | звіт | -0.077 | Міська програма сімейної,молодіжної,демографічної,гендерної політики,попередження насильства в сім'ї та протидії торгів… | 195.000 | 195.000 | 194.923 | 194.923 | -0.077 | ||||||
| 31 | звіт | -0.077 | Усього | 195.000 | 195.000 | 194.923 | 194.923 | -0.077 | ||||||
| 32 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 33 | звіт | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | |||||||||||
| 34 | звіт | Відхилення | КПКВК | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | N з/п | |||||
| 35 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 36 | звіт | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 1 | |
| 37 | звіт | 1013131 | Підпрограма 1. | |||||||||||
| 38 | звіт | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України". | ||||||||||||
| 39 | звіт | Завдання- Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді. | ||||||||||||
| 40 | звіт | 103131 | затрат | 1 | ||||||||||
| 41 | звіт | 2 | Кількість міських заходів державної політики з питань молоді | 20 | Од. | 22 | 22 | План роботи відділу | 20 | |||||
| 42 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням… | ||||||||||||
| 43 | звіт | 103131 | продукту | 2 | ||||||||||
| 44 | звіт | 0 | Кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді | 1.900 | Тис.Чол. | 1.900 | 1.900 | Журнал реєстрації заходів | 1.900 | |||||
| 45 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей не має. | ||||||||||||
| 46 | звіт | 1013131 | ефективності | 3 | ||||||||||
| 47 | звіт | -0.890 | Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді | 9.750 | Тис.грн. | 8.860 | 8.860 | Кошторис видатків, план заходів відділу | 9.750 | |||||
| 48 | звіт | -0.041 | Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань молоді одного учасника | 102.632 | Тис.грн. | 102.591 | 102.591 | Звітність | 102.632 | |||||
| 49 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Пояснюється збільшення… | ||||||||||||
| 50 | звіт | 1013131 | якості | 4 |