Звіт_по_БП_1610160_за_2022_рік_Н.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 109
- Розмір
- 96 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 26 грудня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/849163f9-9639-41cb-a19c-4de078c689b0/resource/182b829e-5cd6-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_10 | empty_58 | empty_19 | empty_27 | empty_2 | empty_63 | empty_20 | empty_41 | empty_61 | empty_34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | TDSheet | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)" | ||||||||||||
| 4 | TDSheet | Звіт | ||||||||||||
| 5 | TDSheet | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік | ||||||||||||
| 6 | TDSheet | 1. | 1600000 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 26345558 | |||||||||
| 7 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 8 | TDSheet | 2. | 1610000 | Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 26345558 | |||||||||
| 9 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 10 | TDSheet | 3. | 1610160 | 0160 | 26000000000 | 0111 | Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Києві | |||||||
| 11 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 12 | TDSheet | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | TDSheet | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | TDSheet | 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Києва | |||||||||||
| 15 | TDSheet | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | TDSheet | Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Києві | ||||||||||||
| 17 | TDSheet | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | TDSheet | 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством… | |||||||||||
| 20 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | |||||||||||
| 21 | TDSheet | 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбанн… | |||||||||||
| 22 | TDSheet | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 23 | TDSheet | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||
| 24 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 25 | TDSheet | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 26 | TDSheet | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | |||||||
| 27 | TDSheet | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | |||||
| 28 | TDSheet | 35,295,086.64 | Усього | 2,200,700.00 | 45,094,856.00 | 35,205,156.24 | -9,889,699.76 | 47,295,556.00 | ||||||
| 29 | TDSheet | 34,034,573.18 | 1 | 1,157,200.00 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством… | 42,815,256.00 | 33,959,102.47 | -8,856,153.53 | 43,972,456.00 | |||||
| 30 | TDSheet | 1,260,513.46 | 2 | 387,500.00 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 2,279,600.00 | 1,246,053.77 | -1,033,546.23 | 2,667,100.00 | |||||
| 31 | TDSheet | 3 | 656,000.00 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбанн… | 656,000.00 | |||||||||
| 32 | TDSheet | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | ||||||||||||
| 33 | TDSheet | № з/п | Пояснення | |||||||||||
| 34 | TDSheet | 1 | 2 | |||||||||||
| 35 | TDSheet | 1 | В звязку з введенням воєного стану та перебуванням частини працівників на простої, скорочення статей витрат, компенсаці… | |||||||||||
| 36 | TDSheet | 2 | Скорочення витрат на енергоносії повязані з перебуванням частини працівників на простої, дотримання лімітів споживання,… | |||||||||||
| 37 | TDSheet | 3 | Невиконання показника повязано з тим, що ДКСУ не були проведені платіжні доручення, що знаходились на оплаті за одержан… | |||||||||||
| 38 | TDSheet | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 39 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 40 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Відхилення | ||||||||||
| 41 | TDSheet | загальний фонд | ||||||||||||
| 42 | TDSheet | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 43 | TDSheet | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 44 | TDSheet | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||
| 45 | TDSheet | № з/п | Джерело інформації | Показники | ||||||||||
| 46 | TDSheet | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 47 | TDSheet | 9 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 48 | TDSheet | 1 | затрат | |||||||||||
| 49 | TDSheet | 1.1 | штатний розпис | кількість штатних одиниць | ||||||||||
| 50 | TDSheet | 14,459.69 | 1.2 | Звітність установ | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: |