| 1 | Паспорт | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | |
| 2 | Паспорт | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань | | | 4. | 36176030 | грн. | | | | | | |
| 3 | Паспорт | у тому числі загального фонду - | | | | 35918810 | грн. | | | | | | |
| 4 | Паспорт | спеціального фонду - | | | | 257220 | грн. | | | | | | |
| 5 | Паспорт | Підстави для виконання бюджетної програми: | | | 5. | | | | | | | | |
| 6 | Паспорт | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в У… | | | | | | | | | | | |
| 7 | Паспорт | Рішення сесії районної в місті ради від 26.12.2018 №205 "Про районний в місті бюджет на 2019 рік" зі змінами | | | | | | | | | | | |
| 8 | Паспорт | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | 6. | | | | | | | | |
| 9 | Паспорт | Ціль державної політики | | | № з/п | | | | | | | | |
| 10 | Паспорт | Керівництво і управління у відповідній сфері | | | 1. | | | | | | | | |
| 11 | Паспорт | Мета бюджетної програми | | | 7. | | | | | | | | |
| 12 | Паспорт | Керівництво і управління у відповідній сфері | | | | | | | | | | | |
| 13 | Паспорт | Завдання бюджетної програми: | | | 8. | | | | | | | | |
| 14 | Паспорт | Завдання | | | N з/п | | | | | | | | |
| 15 | Паспорт | Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | 1. | | | | | | | | |
| 16 | Паспорт | Напрями використання бюджетних коштів: | | | 9. | | | | | | | | |
| 17 | Паспорт | | | | | | | (грн) | | | | | |
| 18 | Паспорт | Напрями використання бюджетних коштів | | Загальний фонд | N з/п | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього | | | | | |
| 19 | Паспорт | 2 | | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 20 | Паспорт | Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | 35918810 | 1. | 257220 | 237000 | 36176030 | | | | | |
| 21 | Паспорт | | | 35918810 | Усього | 257220 | 237000 | 36176030 | | | | | |
| 22 | Паспорт | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | | | 10. | | | | | | | | |
| 23 | Паспорт | | | | | | (грн) | | | | | | |
| 24 | Паспорт | | | Загальний фонд | Найменування місцевої / регіональної програми | Спеціальний фонд | Усього | | | | | | |
| 25 | Паспорт | | | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | | | |
| 26 | Паспорт | | | | Усього | | | | | | | | |
| 27 | Паспорт | Результативні показники бюджетної програми: | | | 11. | | | | | | | | |
| 28 | Паспорт | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | N з/п | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | | | | | |
| 29 | Паспорт | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| 30 | Паспорт | ЗАТРАТ | | | 1 | | | | | | | | |
| 31 | Паспорт | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | | 199 | | 199 | | | | | |
| 32 | Паспорт | ПРОДУКТУ | | | 2 | | | | | | | | |
| 33 | Паспорт | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнали реєстрації | | 43027 | | 43027 | | | | | |
| 34 | Паспорт | Кількість прийнятих розпоряджень, рішень виконкому, рішень сесії | од. | Журнали реєстрації | | 915 | | 915 | | | | | |
| 35 | Паспорт | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | 3 | | | | | | | | |
| 36 | Паспорт | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунково | | 217 | | 217 | | | | | |
| 37 | Паспорт | Кількість розроблених розпоряджень, рішень виконкому, рішень сесії на одного працівника | од. | Розрахунково | | 5 | | 5 | | | | | |
| 38 | Паспорт | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | | 180497 | 1293 | 181789 | | | | | |
| 39 | Паспорт | ЯКОСТІ | | | 4 | | | | | | | | |
| 40 | Паспорт | | | | Голова Покровської районної | | | | | | | | |
| 41 | Паспорт | | | | в місті ради | | В.В. Коритнік | | | | | | |
| 42 | Паспорт | | | (підпис) | | | (ініціали та прізвище) | | | | | | |
| 43 | Паспорт | | | | ПОГОДЖЕНО: | | | | | | | | |
| 44 | Паспорт | | | | Начальник фінансового відділу | | О.В. Скубенко | | | | | | |
| 45 | Паспорт | | | (підпис) | | | (ініціали та прізвище) | | | | | | |
| 46 | Паспорт | Дата погодження: 07 березня 2019р. | | | | | | | | | | | |
| 47 | порівн.табл. | | | | | | | | Обсяг бюджетних призначень | 35960130.00 | 36176030.00 | 215900.00 | Збільшено обсяг видатків згідно рішення сесії від 21.02.2019 №220 |
| 48 | порівн.табл. | | | | | | | | у т.ч. загального фонду | 35702910 | 35918810 | 215900.00 | |
| 49 | порівн.табл. | | | | | | | | спец.фонду | 257220 | 257220 | 0.00 | |
| 50 | порівн.табл. | | | | | | | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | |