Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК 1010160
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік по КПКВК 1010160
- Формат
- csv
- Записів
- 57
- Розмір
- 26 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/10c384af-1a3c-4da9-975f-2a8747bb29c1/resource/095385e8-4522-4…
Дані
| № | column_41 | column_1 | column_4 | column_12 | column_29 | column_7 | column_79 | column_3 | column_27 | column_42 | column_56 | column_32 | column_37 | column_47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 2… | |||||||||||||
| 14 | ЗВІТ | |||||||||||||
| 15 | про виконання паспорта бюджетної програми | |||||||||||||
| 16 | місцевого бюджету на 2019 рік | |||||||||||||
| 18 | 1. | 1000000 | Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради | |||||||||||
| 19 | (код) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 21 | 2. | 1010000 | Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради | |||||||||||
| 22 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 24 | 3. | 1010160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | ||||||||||
| 25 | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 27 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||
| 28 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||
| 29 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 30 | zp | name | p5.2 | |||||||||||
| 31 | 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління | s5.2 | |||||||||||
| 33 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||
| 34 | Керівництво і управління у сфері культури і туризму | |||||||||||||
| 36 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||
| 37 | № з/п | Завдання | ||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 39 | npp | name | p5.3 | |||||||||||
| 40 | 1 | Зздійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму | s5.3 | |||||||||||
| 42 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||
| 44 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 45 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||||
| 46 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||||
| 47 | npp | p5.5 | name | pz2 | pvz2 | formula=RC[-14]-RC[-29] | ps2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | pvs2 | |||||
| 48 | 1 | s5.5 | Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку | 1,431,750.00 | 1,424,589.95 | -7,160.05 | 0.00 | 1,431,750.00 | 0.00 | |||||
| 49 | УСЬОГО | 1,431,750.00 | 1,424,589.95 | -7,160.05 | 0.00 | 1,431,750.00 | 0.00 | |||||||
| 50 | Відхилення виникло у зв"язку із економією фонду оплати праці та комунальних послуг | |||||||||||||
| 51 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | |||||||||||||
| 53 | Найменування місцевої/регіональної програми | |||||||||||||
| 54 | усього | |||||||||||||
| 55 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 56 | name | p5.6 | formula=RC[-10]+RC[-5] | |||||||||||
| 57 | Усього | s5.6 | ||||||||||||
| 59 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||
| 61 | N з/п | Показники | ||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 63 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 64 | zp | p5.7 | name | |||||||||||
| 65 | 0 | s5.7 | затрат | |||||||||||
| 66 | 1 | кількість штатних одиниць | ||||||||||||
| 67 | Відхилення показника затрат відсутні | |||||||||||||
| 68 | 0 | продукту | ||||||||||||
| 69 | 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | ||||||||||||
| 70 | Відхилення виникло у зв"язку із збільшенням кількості ориманих листів, звернень, заяв, скарг | |||||||||||||
| 71 | 0 | ефективності | ||||||||||||
| 72 | 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | ||||||||||||
| 73 | 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці |