KTPKVK_MB_0611160
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік за КТПКВК МБ 0611160 (Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти).
- Формат
- xls
- Записів
- 120
- Розмір
- 60 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 вересня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/9cd4e2e8-ca9c-4024-80e1-a020c31d5841/resource/06f80e0a-2ed7-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_9 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1161 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1161 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | 1161 | (у редакції наказу Міністерства фінансів | ||||||||||||
| 4 | 1161 | України від 15 листопада 2018 року № 908) | ||||||||||||
| 5 | 1161 | Звіт | ||||||||||||
| 6 | 1161 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 7 | 1161 | 1. | (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0) | Орган з питань освіти і науки | ||||||||||
| 8 | 1161 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 9 | 1161 | 2. | (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0) | Управління освіти Жмеринської міської ради | ||||||||||
| 10 | 1161 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 11 | 1161 | 3. | (0)(6)(1)(1)(1)(6)(0) | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 0990 | |||||||||
| 12 | 1161 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 13 | 1161 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 14 | 1161 | (грн) | ||||||||||||
| 15 | 1161 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 16 | 1161 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 17 | 1161 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||||
| 18 | 1161 | 3600534 | 3577874 | 352152 | -28443 | -22660 | 3952686 | 346369 | 3924243 | -5783 | ||||
| 19 | 1161 | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 20 | 1161 | (грн) | ||||||||||||
| 21 | 1161 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 22 | 1161 | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | ||||
| 23 | 1161 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||
| 24 | 1161 | Підпрограма: 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | ||||||||||||
| 25 | 1161 | -12562 | 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з зат… | 1951871 | 1951871 | 0 | 1939309 | 1939309 | -12562 | ||||
| 26 | 1161 | 0 | 2 | Забезпечити реалізацію програми по впровадженню проекту "Energy Go: впровадження Плану дій сталого енергетичного розвит… | 13500 | 13500 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | ||||
| 27 | 1161 | -13731 | 3 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 1070198 | 963446 | -4847 | 1056467 | 106752 | 954562 | 101905 | -8884 | ||
| 28 | 1161 | -1214 | 4 | Забезпечити функціонування КЗ Інклюзивно-ресурсний центр | 664477 | 664477 | 0 | 663263 | 663263 | -1214 | ||||
| 29 | 1161 | -936 | 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 245400 | -936 | 244464 | 245400 | 244464 | 0 | ||||
| 30 | 1161 | -28443 | Усього | 3945446 | 3593294 | -5783 | 3917003 | 352152 | 3570634 | 346369 | -22660 | |||
| 31 | 1161 | Підпрограма: 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти | ||||||||||||
| 32 | 1161 | 0 | 1 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 7240 | 7240 | 0 | 7240 | 7240 | 0 | ||||
| 33 | 1161 | -28443 | Разом | 3952686 | 3600534 | -5783 | 3924243 | 352152 | 3577874 | 346369 | -22660 | |||
| 34 | 1161 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 35 | 1161 | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 36 | 1161 | (грн.) | ||||||||||||
| 37 | 1161 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 38 | 1161 | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | ||||
| 39 | 1161 | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||
| 40 | 1161 | 0 | Програма економічного і соціального розвитку міста Жмеринка на 2018 рік | 2880 | 2880 | 0 | 2880 | 2880 | 0 | |||||
| 41 | 1161 | 0 | Програма по впровадженню проекту "Energy Go: впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Жмеринки" | 13500 | 13500 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | |||||
| 42 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 44 | 1161 | 0 | Усього | 16380 | 16380 | 0 | 16380 | 0 | 16380 | 0 | 0 | |||
| 45 | 1161 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 46 | 1161 | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 47 | 1161 | Відхилення | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | ||||||
| 48 | 1161 | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 49 | 1161 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 |
| 50 | 1161 | Підпрограма: 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |